借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,印花稅 貸銀行存款
建筑異地項(xiàng)目,辦理了外經(jīng)證,預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,印花稅,請問該怎么做賬
建筑行業(yè)異地經(jīng)營預(yù)繳企業(yè)所得稅印花稅附加稅等怎么做賬務(wù)處理
建筑企業(yè) 一般納稅人 專票 異地預(yù)繳的增值稅 附加印花 還有企業(yè)所得稅該怎樣做分錄
老師,您好!我們是建筑企業(yè),異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅時(shí),同時(shí)也預(yù)繳地方附加稅和個(gè)人所得稅,其中“個(gè)人所得稅”應(yīng)該怎么做分錄?
建筑公司,辦理外經(jīng)證,異地預(yù)繳增值稅2個(gè)點(diǎn),相應(yīng)的附加稅也要繳納?所得稅預(yù)繳多少?
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
那例如4月份預(yù)繳稅款的,如果進(jìn)項(xiàng)<銷項(xiàng),那需要在4月份計(jì)提嗎?
是幾月份的就要在幾月份計(jì)提的
老師,你好,請問當(dāng)月付稅控盤480元減免稅款,會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的,而且當(dāng)月需要計(jì)提嗎?
金稅盤和報(bào)稅盤的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。
那這樣期末減免稅款就有余額了?
抵減了就沒有了哦
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)不是有余額嗎?因?yàn)橛譀]有計(jì)提
如果你想轉(zhuǎn)平這個(gè)科目,就轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目里,