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建筑異地項(xiàng)目,辦理了外經(jīng)證,預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,印花稅,請問該怎么做賬

2020-08-11 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-11 15:53

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,印花稅 貸銀行存款

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快賬用戶5440 追問 2020-08-11 15:56

那例如4月份預(yù)繳稅款的,如果進(jìn)項(xiàng)<銷項(xiàng),那需要在4月份計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 16:02

是幾月份的就要在幾月份計(jì)提的

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快賬用戶5440 追問 2020-08-11 17:05

老師,你好,請問當(dāng)月付稅控盤480元減免稅款,會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的,而且當(dāng)月需要計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 17:10

金稅盤和報(bào)稅盤的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),   借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。

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快賬用戶5440 追問 2020-08-11 17:12

那這樣期末減免稅款就有余額了?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 17:19

抵減了就沒有了哦

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快賬用戶5440 追問 2020-08-11 17:22

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)不是有余額嗎?因?yàn)橛譀]有計(jì)提

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齊紅老師 解答 2020-08-11 17:29

如果你想轉(zhuǎn)平這個(gè)科目,就轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目里,

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2020-08-11
借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅/城建稅/地方教育/教育附加貸銀行還款。 借稅金及附加貸銀行
2020-09-08
你好,印花稅這個(gè)去年七月份改了之后,不需要再異地預(yù)交企業(yè)所得稅,省內(nèi)的看項(xiàng)目所在地稅務(wù)局那邊的要求,省外的這個(gè)必須預(yù)交。
2023-06-12
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅附加稅印花稅個(gè)稅貸銀行存款。
2021-03-02
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等附加/企業(yè)所得稅/印花稅 貸:銀行存款
2021-04-12
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