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咨詢商標(biāo)轉(zhuǎn)讓帳務(wù)處理: 情況說(shuō)明:小規(guī)模納稅人 1、22年申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè),進(jìn)項(xiàng)開具“代理服務(wù)費(fèi)”,記帳為“管理費(fèi)用-商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)” 2、23年7月收到轉(zhuǎn)讓費(fèi) 3、23年9月開具“無(wú)形資產(chǎn)-商標(biāo)轉(zhuǎn)讓”電票 想問(wèn)下帳務(wù)處理

2023-09-27 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-27 09:43

同學(xué)您好,1,如果是注冊(cè)商標(biāo) 借:無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-09-27 09:44

2、借銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 3,借應(yīng)收賬款 無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 資產(chǎn)處置損益(倒擠)

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快賬用戶4498 追問(wèn) 2023-09-27 09:46

上年度做了管理費(fèi)用-商標(biāo)注冊(cè),要怎樣沖銷,收到商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費(fèi)未開具發(fā)票掛什么科目

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齊紅老師 解答 2023-09-27 09:47

同學(xué)您好,如果您做的管理費(fèi)用,金額不大的話,做就做了,小公司不該也行, 2、借銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶4498 追問(wèn) 2023-09-27 09:57

2萬(wàn),那怎么轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)?商標(biāo)注冊(cè)成功結(jié)轉(zhuǎn) 借:無(wú)形資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用-商標(biāo)注 冊(cè)費(fèi)(紅字)

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齊紅老師 解答 2023-09-27 10:00

同學(xué)您好,如果您要改賬 借:無(wú)形資產(chǎn), 貸:以前年度損益調(diào)整

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同學(xué)您好,1,如果是注冊(cè)商標(biāo) 借:無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
2023-09-27
借,無(wú)形資產(chǎn)? 90 應(yīng)交增值稅 9萬(wàn) 累計(jì)攤銷 80萬(wàn) 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 50萬(wàn) 貸,無(wú)形資產(chǎn)? 220萬(wàn) 應(yīng)交增值稅 9萬(wàn) 借,無(wú)形資產(chǎn)? 150 應(yīng)交增值稅 9萬(wàn) 累計(jì)攤銷 50萬(wàn) 貸,無(wú)形資產(chǎn)? 200萬(wàn) 應(yīng)交增值稅 9萬(wàn)
2022-10-20
你好 (1)計(jì)算該公司本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=100萬(wàn)*13%%2B1萬(wàn)*9% (2)計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額=(30萬(wàn)%2B10萬(wàn))/1.06*6%%2B120萬(wàn)*6%%2B(240萬(wàn)%2B60萬(wàn)%2B20萬(wàn))*6%%2B50萬(wàn)*13% (3)計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-03-29
你好 (1)計(jì)算該公司本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=100萬(wàn)*13%%2B1萬(wàn)*9% (2)計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額=(30萬(wàn)%2B10萬(wàn))/1.06*6%%2B120萬(wàn)*6%%2B(240萬(wàn)%2B60萬(wàn)%2B20萬(wàn))*6%%2B50萬(wàn)*13% (3)計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-03-29
同學(xué)您好, 1、借:原材料? ? 11400? ? (10000%2B1300%2B100) ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?11400 2、5月8日, 借:在途物資? ?290000? ? (250000%2B20000%2B20000) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ? 32500 ? ?貸:應(yīng)付票據(jù)? ?282500 ? ? ? ? ? 銀行存款? ?40000 5月15日, 借:原材料? ?290000 ? ?貸:在途物資? ?290000
2021-05-05
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