你好,借方表示你看下這個(gè)是發(fā)生額嗎?發(fā)生額的話,這個(gè)是增加的管理費(fèi)用費(fèi)用發(fā)生。貸方是結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
老師 在嗎?我12月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,怎么糾正啊,我用的金蝶軟件 現(xiàn)在1月的稅都報(bào)完了,只是我還沒(méi)結(jié)賬 12月末我結(jié)轉(zhuǎn)完損益了,就是忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了[撇嘴]救急啊
金蝶管理費(fèi)用錄入了貸方,但科目余額表中本月發(fā)生額只結(jié)轉(zhuǎn)了借方,貸方?jīng)]有結(jié)轉(zhuǎn),金蝶自動(dòng)生成的報(bào)表也是選取的借方。 過(guò)去幾年的賬了,請(qǐng)問(wèn)金蝶系統(tǒng)可以調(diào)整嗎
老師好 年末結(jié)賬 發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致(本期-上期),損益類(lèi)科目沒(méi)有余額,這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件,會(huì)出現(xiàn)損益類(lèi)借方負(fù)數(shù)不能結(jié)轉(zhuǎn)的可能嗎
怎么感覺(jué)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益是錯(cuò)誤的?結(jié)轉(zhuǎn)的這一筆不應(yīng)該是借:本年利潤(rùn)9708.74,貸管理費(fèi)用9708.74,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類(lèi)的科目???怎么把負(fù)債類(lèi)的金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中了?(金蝶記賬王軟件)
請(qǐng)問(wèn)老師使用過(guò)金蝶軟件嗎,金蝶軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,在借方的管理費(fèi)用表示什么 ,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤(rùn)的金額去哪里了?
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開(kāi)一張,發(fā)票金額是14萬(wàn)多,授權(quán)就10萬(wàn),也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬(wàn)。但是途中付了兩次都沒(méi)有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說(shuō)每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書(shū)。第一次付款發(fā)票是開(kāi)了20萬(wàn)的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來(lái)銷(xiāo)售給客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷(xiāo)合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
是的我在結(jié)轉(zhuǎn)憑證時(shí) 管理費(fèi)用在借方
那你看下是不是你有紅沖的管理費(fèi)。
是的有紅沖的管理費(fèi)
你把它放到借方負(fù)數(shù)里面去。
我想問(wèn)這樣做賬對(duì)嗎?期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)紅沖的費(fèi)用在借方這樣操作有問(wèn)題嗎
你好,紅沖的時(shí)候你把它放到借方復(fù)數(shù)。
我紅沖的時(shí)候在借方負(fù)數(shù) ,然后期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動(dòng)生成憑證這個(gè)紅沖的負(fù)數(shù)費(fèi)用就在借方了 ,需要調(diào)整嗎
不需要調(diào)整的,不用調(diào)整。
那在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證里,費(fèi)用在借方,也沒(méi)有進(jìn)本年利潤(rùn) ,拿這筆金額在哪里了
會(huì)不會(huì)影響我報(bào)表有誤
沒(méi)有進(jìn)本年利潤(rùn)是什么意思
金蝶系統(tǒng)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)本期損益憑證,我紅沖的負(fù)數(shù)費(fèi)用在結(jié)轉(zhuǎn)本期損益憑證中的借方,與本年利潤(rùn)同一個(gè)方向,是不是就沒(méi)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的本期損益就比如:借本年利潤(rùn)1000 管理費(fèi)用200 貸:本期的各項(xiàng)費(fèi)用等1200
結(jié)轉(zhuǎn)了,只要沒(méi)有余額就是結(jié)轉(zhuǎn)了。
那就是說(shuō)費(fèi)用明細(xì)賬余額為0就是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了
你好對(duì)的 是這個(gè)意思