不能那樣做的,據(jù)實(shí)申報(bào)就行。

上月勾選認(rèn)證的金額沒有抵扣完,正好和這個(gè)月開出的銷項(xiàng)相抵扣,請(qǐng)問本月還需要進(jìn)勾選認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行勾選確認(rèn)嗎?應(yīng)該不用進(jìn)“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”做任何操作的吧?
企業(yè)本月收到的進(jìn)項(xiàng)票可以全部認(rèn)證勾選,也可以根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項(xiàng)勾選是么?這兩種勾選有什么區(qū)別么?申報(bào)增值稅的時(shí)候這兩種方式有什么不同?
實(shí)際工作中用考慮稅負(fù)率,根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項(xiàng)稅去勾選認(rèn)證么?還是本月收到進(jìn)項(xiàng)票,本月全部認(rèn)證做抵扣,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)做留抵稅額?如果本月收到的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,需要做賬么?
是不是所有發(fā)票回來之后都認(rèn)證,那如果考慮稅負(fù)率的問題 有的不需要勾選 那都認(rèn)證過的發(fā)票怎么辦
一般納稅人每個(gè)月繳納增值稅時(shí),根據(jù)增值稅稅負(fù)率勾選進(jìn)項(xiàng)稅額,還是有多少張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就認(rèn)證多少張?
老師,我們本月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我交稅的時(shí)候做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,但正確的好像應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我那樣做可以嗎,需要調(diào)整嗎
老師,公司就一個(gè)股東,現(xiàn)在想增加一個(gè)股東,帳利潤是負(fù)數(shù),需要交什么稅呢
上月向農(nóng)民收購的小米因倉庫保管不善發(fā)霉,賬面成本5970(含運(yùn)費(fèi)120) 進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣 求這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,你好有半個(gè)月沒開工,只開工了半個(gè)月,機(jī)器的折舊還有廠房的折舊,該怎么歸集?
老師好,辦稅人員最多可以添加幾個(gè)?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤與期末貨幣資金有關(guān)系嗎
老師你好,我們公司賣了一輛車!當(dāng)時(shí)公司沒有開票!稅務(wù)要求在當(dāng)月更正(25.03月份)!增值稅和印花稅及附加稅我都已更正!企業(yè)所得稅是否也必須更正
老師,這兩份工作證明模板,是不是一份是已離職但以前工作過的證明。一份是在職的工作證明。那我明年報(bào)考中級(jí)時(shí),這兩份證明任選其一嗎?
我們?nèi)ツ旮兜囊还P房租40000元,對(duì)方?jīng)]有開票來,現(xiàn)在找他們開票的話,他們說當(dāng)時(shí)簽合同的主體開不了房租租賃類目發(fā)票,需要重新簽合同,然后給了一份合同主體變更三方協(xié)議,這樣的協(xié)議可以簽嗎
請(qǐng)問我公司收客戶的技術(shù)服務(wù)費(fèi),成本怎么算?是員工的工資?

