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Q

老師,你好!我想請問一下,對方公司給我們付了一筆款,老板說只是過賬,不開發(fā)票,要取現(xiàn)在出來還給對方,這個要怎么處理?

2023-09-25 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-25 17:55

同學你好 借:銀行存款 貸:其他應收款 借:其他應收款 貸:銀行存款

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快賬用戶2395 追問 2023-09-25 21:47

老師,這個要取現(xiàn)出來,銀行備注要怎么填寫

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齊紅老師 解答 2023-09-26 06:58

同學,你好 備注:其他

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快賬用戶2395 追問 2023-09-26 09:07

老師,你好!現(xiàn)在銀行備注其他,要詳細描述這個款的用途的

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齊紅老師 解答 2023-09-26 09:22

同學,你好 詳細里面也寫:其他

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快賬用戶2395 追問 2023-09-26 09:29

老師,這個有什么涉稅風險

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快賬用戶2395 追問 2023-09-26 09:29

要不要作為未開票收入,繳納增值稅

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齊紅老師 解答 2023-09-26 09:32

同學,你好 有一定的風險,建議不要這么做 如果被查到,會被認為是收入

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快賬用戶2395 追問 2023-09-26 09:33

這個是轉(zhuǎn)進來我才知道的,老師,要做未開票收入申報增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-26 09:35

同學,你好 最好是做的

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快賬用戶2395 追問 2023-09-26 09:38

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-09-26 09:39

不客氣,祝工作順利

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同學你好 借:銀行存款 貸:其他應收款 借:其他應收款 貸:銀行存款
2023-09-25
你好,實際是應該支付給對方這個屬于對方的收入是吧,但是現(xiàn)在對方隱瞞了這筆收入。
2023-12-21
借預付賬款貸銀行存款幾月份開始取暖。
2021-12-01
您好,這個是可以的,可以這樣操作,作為其他應收款
2024-02-03
那個計入營業(yè)外支出-壞賬損失
2024-06-21
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