您好,您表達(dá)的可能我理解的不是特別透徹。 是想具體問哪個呢?這種往來可以記入其他應(yīng)付款,也可以記入其他應(yīng)收款。
賬上有的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,有的借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款,這個是為什么?同樣都是往來
收到往來款 借銀行存款 貸方為什么有的寫其他應(yīng)付款有的寫其他應(yīng)收款
老師,支付一筆往來款(給分公司),兩種分錄都對嗎?1:借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 2:借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
老師,往來款若在貸方是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 若往來款在借方 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 對嗎?有點恍惚
老師我付10萬的往來款給對方的分錄是: 借:其他應(yīng)付款 100000 貸:銀行存款 100000 然后我收對方6萬的分錄是: 借:銀行存款 60000 貸:其他應(yīng)付款 60000 以上的分錄對嗎?。?/p>
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對