你好,3%的稅率啊,還有你們實(shí)際工程是你來做的,但是你購入的時(shí)候,銷售方他是一般納稅人還是小規(guī)模。
我們單位是小規(guī)模納稅人(3%)現(xiàn)在承包了一個(gè)項(xiàng)目,對(duì)方要9%的稅票,因?yàn)槲覀兪?%,所以掛靠到了建筑公司(9%),我想問的是,我們給被掛靠方付那些費(fèi)用呢?需要給他們開成本票嗎?
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開給項(xiàng)目上120萬9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開給項(xiàng)目上120萬9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開給項(xiàng)目上120萬9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項(xiàng)目,我們開給項(xiàng)目上120萬9個(gè)點(diǎn)含稅勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)掛靠我們公司的第三方是一個(gè)小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個(gè)公司收取哪些稅,對(duì)方不開發(fā)票給我們
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
高新企業(yè),增值稅加計(jì)5%,造成企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額足夠,相對(duì)應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個(gè)體戶怎么做帳報(bào)稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個(gè)新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對(duì)吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
你讓你的材料商開發(fā)票給一般納稅人就是。
如果是直接讓材料商開發(fā)票給一般納稅人,我們收到款,也要給一般納稅人開票的啊,我們也得有材料發(fā)票進(jìn)來吧,
你好,3%的稅率,你只能開這個(gè)。
相當(dāng)于掛靠單位幫我們代繳稅款的,所以我們開3個(gè)點(diǎn)還是9個(gè)點(diǎn),他們都是無所謂的,稅款由我們自己出,開9個(gè)點(diǎn)就可以多抵扣.,開3個(gè)點(diǎn)就少抵扣,但是我們開9出去,我們的商家也大多應(yīng)該都是小規(guī)模。
你好,你們單位開出去的只能開3%的。
方是一般納稅人,開9%差額,他可以收取你的費(fèi)用。
掛靠方如果是一般納稅人,他開出去的是9%差額的那一部分,他可以收你的費(fèi)用 稅費(fèi),你們來出。
我的意思是我們公司升為一般納稅人呢,看哪個(gè)劃算
你好,那你看一下你交的稅款多少不就可以了,如果是一般納稅人9%,你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,你看一下這個(gè)交的多,還是按照3%來交的多?
一個(gè)股東他掛靠別家單位做的勞務(wù),現(xiàn)在他讓他掛靠單位轉(zhuǎn)到我們公司,由我們公司轉(zhuǎn)給他個(gè)人,他個(gè)人讓我們把該扣的稅錢扣除,再轉(zhuǎn)給他,轉(zhuǎn)賬的由頭怎么寫
好,寫往來款就可以了。
他也就是說他之前在別家單位也是這樣,別人直接轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶的。我轉(zhuǎn)給他寫的借款可以嗎?
可以的,可以這么做的。