您好,分錄是一借一貸的,財(cái)務(wù)軟件的總賬不會(huì)不平,2個(gè)模塊才可能出現(xiàn)這個(gè)情況,是不是沒有過賬,
有家企業(yè),做賬時(shí)需要錄期初數(shù)據(jù),因?yàn)槠诔鯏?shù)據(jù)和平常見到的不一樣,導(dǎo)致錄了之后,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一樣,用時(shí)財(cái)務(wù)軟件審核的時(shí)候也是不平的,差值剛好是未分配利潤那個(gè)差值,請(qǐng)問要從哪里找原因呢
我要把用友賬套倒在金蝶軟件上,初始化數(shù)據(jù)填的都是用友最后一期的余額表數(shù)據(jù),可是顯示試算不平衡,這個(gè)怎么能看出來是那的問題出錯(cuò)了
請(qǐng)問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計(jì)的合計(jì)也和科目余額表一致,期初余額的合計(jì)怎么不一樣呢?已經(jīng)核對(duì)好幾遍了都沒有問題,什么原因???圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
老師您好,金蝶的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁版的,我更換了會(huì)計(jì)制度,不小心反結(jié)賬了,然后什么數(shù)據(jù)也沒動(dòng),再結(jié)賬就是不平,請(qǐng)問老師有可能是什么原因引起的
老師我用的金蝶,根據(jù)余額表錄期初數(shù)據(jù),余額表試算平衡,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款都不對(duì),其他數(shù)據(jù)都正確,利潤表也一致,請(qǐng)問是什么原因呢
多年未從事會(huì)計(jì),知識(shí)全忘了,能直接學(xué)中級(jí)嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會(huì)計(jì)處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補(bǔ)虧損 /?貸:利潤分配——盈余公積補(bǔ)虧? (,然后:?借:利潤分配——盈余公積補(bǔ)虧? ;?貸:利潤分配——未分配利潤?)?
老師,怎么加入班級(jí)群,怎么找不到呢
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么倒推要做多少成本,多少費(fèi)用呢?
現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)的,因?yàn)橛匈I家要專票13%,讓我們升級(jí)為一般納稅人,其實(shí)我們的供應(yīng)商大部分都是一般納稅人,90%的供應(yīng)商能給我們開回13%的專票,想問如果我們升級(jí)為一般納稅人影響哪些,能說具體的稅額稅金差異嗎,不是很懂這些
老師,麻煩問下,現(xiàn)在還有長期待攤費(fèi)用這個(gè)會(huì)計(jì)科目么,一年期的租金記入什么會(huì)計(jì)科目
公司走一批生鮮牛羊肉,采購于個(gè)體戶,我們公司銷售給客戶,雙方都不開票,怎么做賬
老師,上個(gè)月有一張專票開錯(cuò)了,這個(gè)月紅沖,報(bào)稅的時(shí)候銷項(xiàng)稅額會(huì)把紅沖的數(shù)據(jù)減掉嗎
老師,求生產(chǎn)企業(yè)成本核算流程
老師,求出口退稅流程
建賬的,年中建賬
您好,年中建賬期初負(fù)債表是平的,然后每個(gè)分錄借貸是平的,總賬不會(huì)不平,總賬模塊和固定資產(chǎn)模塊這種不周模塊數(shù)據(jù)有可能不平