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老師您好,金蝶的財務(wù)軟件網(wǎng)頁版的,我更換了會計制度,不小心反結(jié)賬了,然后什么數(shù)據(jù)也沒動,再結(jié)賬就是不平,請問老師有可能是什么原因引起的

2023-07-07 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-07 10:39

你好;? ? 你有備份的數(shù)據(jù)的;? 你讓售后遠程給你 把備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入去看看; 這個應(yīng)該是你操作不對導(dǎo)致的??

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你好;? ? 你有備份的數(shù)據(jù)的;? 你讓售后遠程給你 把備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入去看看; 這個應(yīng)該是你操作不對導(dǎo)致的??
2023-07-07
你好 ; 你們這個 原來做賬的胡 你沒有科目余額表的話 你是做內(nèi)賬還是外賬
2021-10-18
檢查年度結(jié)轉(zhuǎn)的步驟:確保在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中,財務(wù)會計與預(yù)算會計之間的差異調(diào)整是正確進行的。這包括但不限于對基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、其他結(jié)余的結(jié)轉(zhuǎn)等。 核對相關(guān)賬目:確保在年度結(jié)轉(zhuǎn)后,資產(chǎn)負債表、收入費用表等賬目的核對是準(zhǔn)確的。特別關(guān)注本期盈余的數(shù)值是否與賬目記錄一致。 差異調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)財務(wù)會計與預(yù)算會計之間存在差異,需要進行相應(yīng)的差異調(diào)整。這可能涉及到對某些會計科目的調(diào)整,例如“資產(chǎn)基金”或“待償債凈資產(chǎn)”等。 請教專家:如果您對年度結(jié)轉(zhuǎn)和差異調(diào)整不太熟悉,建議請教相關(guān)的會計專家或查閱相關(guān)的會計制度與規(guī)定,以確保賬目處理的準(zhǔn)確性。
2024-01-12
你好,你說的那個軟件我們沒有用過,分類這個問題,特別多是可以分大類做的
2021-01-05
您好 您去了一個月 有沒有摸出點門道呢?
2022-07-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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