同學(xué)你好,因?yàn)樯陥?bào)工資后,才符合扣除成本的要求,不申報(bào)工資,就不符合開(kāi)差額發(fā)票的要求。
小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),稅務(wù)局要求服務(wù)和工資部分都是開(kāi)具5%的發(fā)票,等到申報(bào)的時(shí)候在附列資料填寫(xiě)差額。本公司按月申報(bào)工資表,按月支付工資,年底才一次性開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資的怎么計(jì)提,等到年底開(kāi)發(fā)票的時(shí)候工資部分怎么做賬,還能提現(xiàn)出來(lái)差額征稅?
請(qǐng)問(wèn)各位,公司為小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,一季度開(kāi)普通發(fā)票70多萬(wàn)(沒(méi)扣除工資社保部分不含稅金額),差額征稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)時(shí)需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開(kāi)具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來(lái)入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來(lái)負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司開(kāi)具代發(fā)工資10萬(wàn),票面顯示差額征稅5000。那實(shí)際增值稅是申報(bào)多少呢
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司,開(kāi)差額發(fā)票,為什么要申報(bào)工資?假設(shè)開(kāi)票2萬(wàn),利潤(rùn)5000,那到時(shí)候也只申報(bào)增值稅5000,申不申報(bào)工資有關(guān)系嗎
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒(méi)錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
能說(shuō)下為什么需要開(kāi)差額發(fā)票的實(shí)質(zhì)內(nèi)容嗎?開(kāi)差額發(fā)票主要滿足哪類情況
同學(xué)你好,為了減少企業(yè)的增值稅負(fù),避免重復(fù)納稅,所以才需要開(kāi)差額發(fā)票。開(kāi)差額發(fā)票主要是勞務(wù)派遣,旅游,工程分包等。
那為什么工資申報(bào),不原本那家公司自己申報(bào),需要?jiǎng)趧?wù)派遣這邊申報(bào)。
同學(xué)你好,因?yàn)槭莿趧?wù)派遣這邊代發(fā)工資,如果原本那家公司自己申報(bào),則派遣公司就收不到這個(gè)工資款了。
就是原本那家公司總的會(huì)匯2萬(wàn)過(guò)來(lái)給勞務(wù)公司?成本和利潤(rùn)一起回給勞務(wù)公司?那如果勞務(wù)派遣不按真實(shí)申報(bào)成本,有什么關(guān)系嗎?因?yàn)槔麧?rùn)就5000,企業(yè)所得稅也就5000收入,不需要很多成本呀?
同學(xué)你好,是的,如果勞務(wù)派遣不按真實(shí)申報(bào)成本,不稽查沒(méi)事,如果稅務(wù)稽查的話,會(huì)讓補(bǔ)稅,交滯納金和罰款的。
但是如果申報(bào)代發(fā)工資和勞務(wù)派遣本公司工資,稅務(wù)局又怎么分得清哪些是代發(fā)工資
同學(xué)你好,稅務(wù)局可以讓公司提供工資個(gè)稅申報(bào)等資料,能對(duì)起來(lái)就可以,否則,就認(rèn)為是造假,就要補(bǔ)稅。
但是我們收入只有5000,工資申報(bào)15000,那年度匯算的時(shí)候利潤(rùn)不是虧損非常大?因?yàn)槲覀兝麧?rùn)一直都很低,工資都那么高
同學(xué)你好,不會(huì)虧損很大的,因?yàn)槭湛町吘故?萬(wàn)元,只是工資這15000元,既不做收入,也不做成本,或者即做收入,又做成本,不影響利潤(rùn)的。
那增值稅是申報(bào)實(shí)際的收入,企業(yè)所得稅應(yīng)該也要填寫(xiě)實(shí)際的收入,那申報(bào)的個(gè)稅成本不用入賬嗎?如果入賬就比實(shí)際的收入還要高呀
同學(xué)你好,申報(bào)的個(gè)稅成本要入賬,如果入賬就比實(shí)際的收入還要高,是正確的。比如收款20000元,工資是15000元,差額收入是5000元,這時(shí)候做賬假設(shè)不考慮增值稅,借,銀行存款,20000元,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,20000元。這時(shí)的收入20000元就比實(shí)際收入5000元高啦。
那怎么根據(jù)賬面申報(bào)企業(yè)所得稅,這樣不是虧損很大嗎
同學(xué)你好,代發(fā)工資時(shí),借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,15000元,貸,銀行存款,15000元。這樣申報(bào)企業(yè)所得稅就行了,不會(huì)虧損很大的啊。
那你的意思是增值稅是填實(shí)際利潤(rùn)5000,企業(yè)所得稅是填2萬(wàn)這樣,不能填差額5000?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
所以開(kāi)差額發(fā)票,就是增值稅申報(bào)和正常企業(yè)不同,只申報(bào)實(shí)際收入。企業(yè)所得稅都是和正常企業(yè)一樣的,只要前期我們有把成本如實(shí)申報(bào),剩下的利潤(rùn)就是會(huì)和增值稅一樣的?客戶收到我們開(kāi)的2萬(wàn)發(fā)票,是用2萬(wàn)當(dāng)成本票,還是只能用5000當(dāng)成本票呀
同學(xué)你好,是的,剩下的利潤(rùn)就是會(huì)和增值稅一樣的。客戶收到開(kāi)的2萬(wàn)發(fā)票,是用2萬(wàn)當(dāng)成本票。