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小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),稅務(wù)局要求服務(wù)和工資部分都是開具5%的發(fā)票,等到申報的時候在附列資料填寫差額。本公司按月申報工資表,按月支付工資,年底才一次性開具發(fā)票,請問計提工資的怎么計提,等到年底開發(fā)票的時候工資部分怎么做賬,還能提現(xiàn)出來差額征稅?

2021-11-01 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-01 16:28

同學(xué)你好 對的 這個可以差額納稅 計提工資 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶5209 追問 2021-11-01 16:30

請問老師 等到年底開發(fā)票的時候工資這部分發(fā)票怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-11-01 16:41

同學(xué)你好 開發(fā)票是直接開勞務(wù)派遣的

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快賬用戶5209 追問 2021-11-01 16:42

發(fā)票怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-01 16:52

借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣做

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快賬用戶5209 追問 2021-11-01 23:59

服務(wù)費跟工資的發(fā)票一起全部做收入嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-02 07:56

嗯 都做收入就可以了 差額納稅 工資是成本

頭像
快賬用戶5209 追問 2021-11-02 08:20

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-02 08:23

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 對的 這個可以差額納稅 計提工資 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
2021-11-01
您好,那您成本也紅字沖回
2022-04-21
同學(xué)你好 這個差額納稅的嗎
2022-02-28
2021年第一季度應(yīng)交增值稅(126-84)/1.05*5%
2021-12-22
2021年第一季度應(yīng)交增值稅(126-84)/1.05*5%
2021-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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