在的 具體的什么問題
麻煩郭老師有空回答我的問題,剛才次數(shù)受限制了
指定@郭老師回答,謝謝啦 怎么申請紙質(zhì)數(shù)電發(fā)票?
指定@郭老師繼續(xù)回答,其他老師不要接了,謝謝合作
指定@郭老師繼續(xù)回答,@郭老師。其他老師不要接了
@郭老師,答疑次數(shù)用完了,繼續(xù)上一個(gè)問題呢
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
出口退稅,消費(fèi)稅未退回,增值稅可以退嗎 一般納稅人有退稅率的,你符合要求的可以退增值稅。 因?yàn)閳?bào)關(guān)單上采銷數(shù)量不一致,所以消費(fèi)稅未退,這符合增值稅退稅條件嗎 你好,購入銷售的數(shù)量不一樣嗎? 是的,采購時(shí)數(shù)量20,目前銷售出口15,還有5臺未銷售,這種情況下可以按照15臺退嗎
2.26萬銷項(xiàng)需要多少的進(jìn)項(xiàng)票、建筑業(yè) 你好,一般納稅人建筑行業(yè)稅負(fù)率是3.2%左右,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)--進(jìn)項(xiàng))/收入=3.2%, 有26萬的銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)有6萬, 25-進(jìn)項(xiàng))/25/9%=3.2 進(jìn)項(xiàng)稅額=25/9%*5.8 這個(gè)就是 看不懂,不會呀 什么是
報(bào)關(guān)單多少15的可以 發(fā)票分別開
那個(gè)不懂 解方程式啊
實(shí)際你有購入吧 他查大類 實(shí)際有大類都對明細(xì),比如手鏈戒指應(yīng)該不對,戒指也是好幾種系列,成本就按平均價(jià)一個(gè)戒指那樣供應(yīng)商開票的 你結(jié)轉(zhuǎn)的是對應(yīng)的產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)的是明細(xì) 明細(xì),做賬軟件里邊,有存貨模塊,按進(jìn)項(xiàng)票錄入存貨了,只是進(jìn)項(xiàng)票貨款明細(xì)票上的明細(xì) 不是實(shí)際庫存的明細(xì)
不清楚 你自己看著結(jié)轉(zhuǎn)吧
本月實(shí)現(xiàn)了30萬的利潤,這個(gè)季度申報(bào)就要交所得稅嗎?怎么計(jì)算所得稅? 年累計(jì)的利潤總額減彌補(bǔ)虧損)*5%-之前預(yù)繳。如果是小型微利企業(yè)。 我們是小規(guī)模,利潤30萬,這個(gè)月是怎么申報(bào)?怎么交稅了?
年累計(jì)的利潤是多少?1000年度虧損有沒有?
如何補(bǔ)錄19-20年固定資產(chǎn)?要折舊嗎?折舊完的凈值這個(gè)數(shù)據(jù)怎么定?具體怎么做分錄呢? 借固定資產(chǎn),貸銀行存款, 殘值率自己設(shè)置0~5%, 借以前年度損益調(diào)整到累計(jì)折舊 可以再詳細(xì)講解一下嗎?沒太懂
借固定資產(chǎn),貸銀行存款是之前的原值,然后每個(gè)月的折舊金額是多少,你自己算一下,從購入的次月到去年年底借以前年度損益調(diào)整 貸累計(jì)折舊。 原值減值)/12/年限
私營企業(yè)本月購入60000元的空調(diào)等,老板讓一次性把折舊提完,應(yīng)該怎么提呢?
2.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅這)這個(gè)科目什么時(shí)候用。
賬上只能按月折舊,你想一次抵扣所得稅,去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅用。
出口金額少于5000元,不報(bào)關(guān),怎樣入帳和申報(bào)? 你出口給誰掛誰 到時(shí)候別人付款的時(shí)候再出委托書 不報(bào)關(guān),不能收匯的吧,外管不能核銷的,只能掛國內(nèi)客戶,個(gè)人好點(diǎn) 當(dāng)成轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,掛個(gè)人名義收現(xiàn)金可以嗎? 和你合同就不一致。這樣三流不一致了。 三流是不一致,怎么辦好,無報(bào)關(guān)又不能收匯
出委托書,他委托國內(nèi)的公司付款,讓對方出一個(gè)委托書,三方蓋章簽字。
賬上只能按月折舊,你想一次抵扣所得稅,去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。 老師,從哪里去填加速表?如果按月提61430元怎么提呢?應(yīng)該提幾年?是空調(diào),遙控器,空調(diào)外機(jī)等物
企業(yè)所得稅申報(bào)表里面就有201030,還是20這個(gè)表格就是。
電子設(shè)備最低折舊3年。
計(jì)算會計(jì)利潤為什么不減去購進(jìn)材料設(shè)備的支付款呢? 做的是哪一個(gè)科目固定資產(chǎn)嗎? 稅二 計(jì)算會計(jì)利潤為什么不減買進(jìn)材料金額 不知道原理下次還會算錯(cuò)
2.出委托書,他委托國內(nèi)的公司付款,讓對方出一個(gè)委托書,三方蓋章簽字。 國內(nèi)公司付人民幣嗎,直接收現(xiàn)金可行嗎?
具體的題目怎么說的,你得有對應(yīng)的收入才行,對應(yīng)的收入做了之后,你才能結(jié)轉(zhuǎn)成本,才能影響你的利潤。
金額不大的可以走現(xiàn)金,你得看一下金額多少,金額大的話走現(xiàn)金不合理啊,你這個(gè)現(xiàn)金得存到銀行賬戶里面去。
企業(yè)所得稅申報(bào)表里面就有201030,還是20這個(gè)表格就是。 電子設(shè)備最低折舊3年。 老師,空調(diào)正常應(yīng)該幾年提足?61430遠(yuǎn)怎么算折舊呢?
你好,這個(gè)是普通空調(diào)的嗎?還是中央空調(diào)?