什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?是開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
跨年度增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 系統(tǒng)怎么操作
去年有個(gè)進(jìn)項(xiàng)票稅務(wù)通知有問題 需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)怎么操作 需要在抵扣當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎 怎么
跨年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 要怎么操作
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再去稅務(wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
21年有兩張發(fā)票 一張是購買洗衣機(jī) 一張是購買微波爐得發(fā)票 之前做進(jìn)項(xiàng)扣除了 現(xiàn)在稅局查到了 說要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)要怎么操作
你好,這個(gè)是福利費(fèi)的嗎?借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
是用于員工福利得 這個(gè)是在8月報(bào)表里做嗎 然后要附什么依據(jù)嗎
是不是要把需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出得發(fā)票 放到這個(gè)月調(diào)增得憑證里
你好,這個(gè)是實(shí)際是用在哪里的。
微波爐是給員工加熱飯菜用得 洗衣機(jī)是員工宿舍用
你寫一下具體的這些用途,用在哪里的,然后在這個(gè)月做就可以了。
發(fā)票已經(jīng)在以前月份做了,你就不用做了,這個(gè)沒有原始憑證。
這個(gè)用途是直接寫在備注欄里是吧
以前從此沒操作過報(bào)稅這塊 是個(gè)小白
你好,發(fā)票上面沒有用途的,你在摘要里面寫清楚。
哦明白謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師 我想問下 為什么用于員工福利的專票 不能抵扣 只能做成本 費(fèi)用票
只要是福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù),都不允許抵扣所得稅。
2016 32號(hào)文件的規(guī)定,這個(gè)是。
那就是說 這種類型的開銷 其實(shí)沒必要開專票 它最多只是減少企業(yè)利潤 少交所得稅
對(duì)的,是的,是這么做的。