您好,同學(xué),沒有17%的稅率了,是以前的了
公司增值稅有包含一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,硬件按16%一般征收,軟件即征即退可退稅10%,請問行業(yè)稅負(fù)率應(yīng)該如何計(jì)算?第一種是按照(硬件+軟件應(yīng)納稅額)÷銷售額,還是第二種(硬件+軟件應(yīng)納稅額-軟件退稅稅額)÷銷售額?
老師 一般納稅人,銷售軟件,已經(jīng)備案即征即退,開票的時候,票面上還是13%的稅率嘛?
老師我們公司有銷售軟件,這種優(yōu)惠能享受么, 按照,增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對其實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分施行即征即退政策。嵌入式軟件產(chǎn)品同理,計(jì)算軟件銷項(xiàng)基數(shù)時要扣除計(jì)算機(jī)硬件、設(shè)備銷售額。所得稅2免3減半,請教老師,這種優(yōu)惠怎么申請,需要辦理哪些手續(xù)
老師好,我公司是銷售軟件和硬件兼營企業(yè),銷售軟件符合增值稅即征即退政策,繳納企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢?也是銷售軟件和硬件分開計(jì)算的?
老師,一般納稅人銷售軟件、硬件,開專票的稅率是多少啊
老師,我這樣合起來寫可以嗎
你好,我們是制造型企業(yè)一般納稅人出口生產(chǎn)自產(chǎn)產(chǎn)品,如果想出口外購產(chǎn)品,可以嗎?出口的外購產(chǎn)品本企業(yè)不具備生產(chǎn)能力
老師好,今天提交了跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)開了跨市區(qū)的建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票,申報(bào)納稅的時候是正常申報(bào)還是有其他要求
老師a公司投資了b公司,然后a公司的股東注冊了c公司,我們是非學(xué)歷教育服務(wù),插畫課,然后b公司老師給c公司學(xué)員提供教學(xué)服務(wù),那b公司開票開什么呢,開非學(xué)歷教育服務(wù)嗎
樸老師,請問報(bào)關(guān)單上有運(yùn)費(fèi)有保費(fèi)的這種,應(yīng)當(dāng)借:應(yīng)收賬款-國外客戶,貸:其他應(yīng)收款-運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-保費(fèi)嗎?
有沒有關(guān)于承兌匯票講解的資料
瀝青漆商品編碼選擇化學(xué)試劑助劑嗎?
老師 居間服務(wù)合同,合同里需要寫雙方的收款付款賬號嗎 款項(xiàng)可以走個人賬戶嗎
為什么這兩個地方說的矛盾呢
網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬貨款未開發(fā)票怎么做憑證