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老師你好!公司7月購(gòu)入固定資價(jià)格6509.73元,稅額846.27元。8月進(jìn)行同類固定資產(chǎn)置換補(bǔ)差價(jià)1988.5元,稅額638.5元。已提折舊51.54元,凈殘值為325.49元。是要將7月的固定資產(chǎn)清理后,再重新計(jì)入新的固定資產(chǎn)。請(qǐng)問老師這整套分錄應(yīng)該怎么做呢?麻請(qǐng)老師提供一下完整的分錄。感謝了

2023-09-17 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-17 17:44

您好,同類固定資產(chǎn)置換補(bǔ)差價(jià),這個(gè)是什么意思?

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快賬用戶2862 追問 2023-09-17 18:08

是的老師

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齊紅老師 解答 2023-09-17 20:40

您好,那您入賬固定資產(chǎn)按合同約定金額,補(bǔ)充部分先掛其他應(yīng)付款,然后8月沖減其他應(yīng)付款

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快賬用戶2862 追問 2023-09-17 20:46

老師,7月的固定資產(chǎn)已入賬固定資產(chǎn)。補(bǔ)充部分是8月補(bǔ)充的,具體應(yīng)該如何處理,能麻煩告知一下具體分錄怎么寫嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-17 20:49

您好,紅字沖回7月入賬分錄,按合同金額重新入賬,未支付部分體現(xiàn)其他應(yīng)付款,8月固定資產(chǎn)支付,借其他應(yīng)付款,貸固定資產(chǎn)管理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。借累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)管理,貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)管理,貸資產(chǎn)處置損益

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您好,同類固定資產(chǎn)置換補(bǔ)差價(jià),這個(gè)是什么意思?
2023-09-17
一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2023-09-21
你好!貸方固定資產(chǎn)是你固定資產(chǎn)的原值。借方的累計(jì)折舊是你截止到當(dāng)期前計(jì)提的折舊。差額轉(zhuǎn)入借方的在建工程。
2021-08-07
同學(xué)您好, (1)2019年10月, 借:在建工程 120000 累計(jì)折舊 30000 貸:固定資產(chǎn) 150000 借:在建工程 8000 貸:銀行存款 8000 (2)2019年11月10日, 借:固定資產(chǎn) 128000 (120000+8000) 貸:在建工程 128000 (3)改建后2019年12月計(jì)提折舊=(128000-6800)/10/12=1010 借:制造費(fèi)用 1010 貸:累計(jì)折舊 1010 (4)2019年12月末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=128000-1010=126990 借:資產(chǎn)減值損失 11990 (126990-115000) 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 11990 (5)2020年計(jì)提折舊為=(115000-3000)/8=14000 借:制造費(fèi)用 14000 貸:累計(jì)折舊 14000
2022-06-05
同學(xué)你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2021-10-27
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