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您好,科技型中小企業(yè)企業(yè),我剛才看去年22年的帳,發(fā)現有個研發(fā)支出忘記結轉到管理費用-研發(fā)費用(15萬),我們12月還因為沒有填加計扣除的數據。導致交所得稅了,1.我現在改憑證嗎?還是可以把這15萬結轉到23年的加計扣除嗎?2.我們的報表可以5月31日前更改嗎?,到時候申請彌補以前年度虧損。

2023-02-21 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-21 16:40

你好 這個不可以的,你們要更正之前的申報的。你改憑證也是改之前的數據的 這個你匯算清繳的時候,按照實際的研發(fā)費用來做的

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快賬用戶4378 追問 2023-02-21 16:47

嗯,那我就不改8月份的憑證了。我還有一個3500的餐費,我忘記錄到憑證里面了,這個匯算清繳沒法弄吧。

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齊紅老師 解答 2023-02-21 16:48

這個你就放到今年的賬里面的,你這個3500也不是很多的

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快賬用戶4378 追問 2023-02-22 07:39

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-22 07:41

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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你好 這個不可以的,你們要更正之前的申報的。你改憑證也是改之前的數據的 這個你匯算清繳的時候,按照實際的研發(fā)費用來做的
2023-02-21
需要修改 你加計扣除了就需要做研發(fā)支出,然后研發(fā)支出需要在利潤表里面體現的
2025-02-20
您好,正在給您回復,謝謝
2023-02-14
1,如果你這里第一年和2年 后估計可能性不大,3年扣除 2,你有一個專門的調整表格,里面的計稅金額你直接寫0就可以了 3,借,管理費用~開辦費 或,長期待攤費用 貸,應付職工薪酬
2021-03-31
明年1月份申報 個人生產經營所得沒有優(yōu)惠的 可以取得成本費用發(fā)票 核算健全 可以查賬征收 一般個體戶會核定征收(雙定戶) 查賬征收的話 需要有效的發(fā)票才能稅前扣除 否則匯算清繳時需要納稅調增 固定扣除為每月5000 無其他專項附加扣除(子女住房教育養(yǎng)老等) 開專票 必須繳納增值稅 跟30萬沒有關系 如果專%2B普 超了30萬 都要繳納增值稅的 合計不超 只交專票部分的增值稅 普票免
2020-10-11
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