同學,你好 具體什么問題呢
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
入職一家做農(nóng)貿(mào)市場項目的公司,估計會涉及工程款對第三方結(jié)算,我不知道這里面有什么風險?而且對新手是不是難度很大
同學,你好 你看合同,是否有三方協(xié)議,一般難度不大
庫存商品轉(zhuǎn)辦公用品要視同銷售嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
出口退稅因為上個月的收匯沒有收回,被申請撤回,他們流程結(jié)束,我要這條記錄刪除,怎么刪除? 電子稅務局出口退稅管理模塊,“企業(yè)撤回申報數(shù)據(jù)申請” 撤回原因,選擇“申報錯誤申請撤回” 點擊流程條中的“審核結(jié)果查詢”,查看數(shù)據(jù)受理情況,當審核流程信息顯示“申報成功”,表明撤回申報流程完結(jié)。 那我要再次申報,得要這個記錄刪除才可申報,在哪刪除
同學,你好 可以參考 https://www.sohu.com/a/426227635_747422
有沒有哪里能快捷查詢到剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額?(我之前是用A106000表中的可結(jié)轉(zhuǎn)一會年度彌補的虧損額合計數(shù)-A200000表中的第9行彌補以前年度虧損,這樣用計算器減法算出的,請問還有別的快捷方式能查詢剩余的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額嗎?)蟹蟹
同學,你好 沒有其他辦法
個人出售非住房土地增值稅要交還是有免征政策?
同學,你好 個人銷售住房免征土地增值稅 個人出售非住房土地增值稅要交
公司去年是虧損的,今年第一季度有點利潤,由于沒有匯算清繳,不讓彌補虧損,只好交了企業(yè)所得稅。后來匯算清繳彌補了虧損后還是虧損,請問之前交的所得稅怎么處理呢?
同學,你好 會退回的
請問企業(yè)截止今年8月的利潤總額是298149.06,9月截止目前沒開票,9月供應商已開具的成本票不含稅金額46506.79,截止目前剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額2441862.19,是否代表本季度所得稅申報大概率是0申報了?蟹蟹
同學,你好 嗯嗯,是的
同學,你好 會退回的 需要提供資料嗎?怎么操作呢?
同學,你好 不用提供資料,只要匯算清繳就行
問一個會計分錄,我們勞務公司,應收賬款是通過 甲方把款直接發(fā)放給農(nóng)民工的形式 (但是實際又沒發(fā)給農(nóng)民工 而是發(fā)給了我公司內(nèi)部人員),就是 我怎么做應收賬款的借方科目呢
同學,你好 借:管理費用-勞務費 貸:應收賬款