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您好老師?企業(yè)一般納稅人9月開個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票的稅款在上月已經(jīng)交了,10在報(bào)稅的時(shí)候稅款是不是就直接抵了,就不用辦理退稅了吧

2023-09-21 13:56
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-21 13:59

您好,對的,那樣的話直接抵了就可以

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您好,對的,那樣的話直接抵了就可以
2023-09-21
你好,申報(bào)的時(shí)候增值稅是填寫你實(shí)際開票金額,包含退票和負(fù)數(shù)發(fā)票金額
2022-05-05
你好 ;? 電子稅務(wù)局 -? ?一般退抵稅管理 模塊里面去申請退稅才行的??
2021-08-19
需要5%填寫負(fù)數(shù)這個(gè)對應(yīng)沖掉之前多報(bào)的部分
2021-01-04
您好,多交的稅款可以申請退稅。
2022-06-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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