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老師,這個稅率為1的專票,假如我認證了并抵扣了,是不是2月份報增值稅副表2的時候那里直接顯示的就是這個發(fā)票上的信息,我們是一般納稅人,剛成立,沒有開銷項發(fā)票,是不是抵扣了,就報稅時候最后是負數(shù),這樣可以嗎

老師,這個稅率為1的專票,假如我認證了并抵扣了,是不是2月份報增值稅副表2的時候那里直接顯示的就是這個發(fā)票上的信息,我們是一般納稅人,剛成立,沒有開銷項發(fā)票,是不是抵扣了,就報稅時候最后是負數(shù),這樣可以嗎
2021-01-28 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-28 10:50

你好 沒問題 可以的? ? 在報表上顯示的是期末留抵

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你好 沒問題 可以的? ? 在報表上顯示的是期末留抵
2021-01-28
是的,你要是退稅了,下個申報期需要做進項稅轉(zhuǎn)出,把留底稅轉(zhuǎn)出來,就不能在用了
2022-04-20
可以的,可以這么做的,零申報。
2023-03-14
一、關于申報表顯示問題 10 月份收到并認證成功的無形資產(chǎn)(加盟費)和房租費進項發(fā)票,在 11 月 1 日至 15 日申報期的申報表中會顯示出來。 在增值稅申報表中,一般在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)中會體現(xiàn)這兩張發(fā)票的進項稅額信息。同時,在主表《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》中也會顯示進項稅額以及與銷項稅額的差價等信息。 二、關于會計分錄問題 加盟費和房租費的會計分錄處理不準確。加盟費一般應計入無形資產(chǎn)科目,房租費應根據(jù)用途計入相應的費用科目,如管理費用、銷售費用等。正確的會計分錄如下: 收到無形資產(chǎn)(加盟費)進項發(fā)票: 借:無形資產(chǎn) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 收到房租費進項發(fā)票: 借:管理費用 / 銷售費用等(根據(jù)用途確定) 應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 三、關于申報填寫問題 除了上述提到的申報表外,一般納稅人的增值稅申報可能還需要根據(jù)實際情況填寫其他附表,如《增值稅減免稅申報明細表》(若有減免稅業(yè)務)等。不能簡單認為只在第二個申報表(《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》)和主表顯示出來就可以了,需要綜合考慮企業(yè)的具體業(yè)務情況進行完整準確的申報填寫。
2024-11-05
我想著把這個幾分發(fā)票讓供應商沖紅,然后在開具正常發(fā)票,這樣可行嗎只能這樣,你聯(lián)系對方開紅字發(fā)票重新開吧
2019-08-14
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