你好 改造總金額多少
老師您好!建筑勞務(wù)公司一般納稅人,有一筆業(yè)務(wù)合同總金額是500萬元,已開票含稅價(jià)100萬元,已收款90萬元,還有10萬元是付款方(發(fā)包方)為我公司代發(fā)這項(xiàng)目上的人工費(fèi),請(qǐng)問老師這筆業(yè)務(wù)如何處理呢?謝謝!
老師你好,我們是建筑施工單位,最近有家單位掛靠我公司,掛靠方提供了勞務(wù)發(fā)票,我該如何進(jìn)行賬務(wù)處理,謝謝!
各位老師好!請(qǐng)問分公司開戶驗(yàn)資還沒有結(jié)束,沒有公戶,不能開發(fā)票。總公司把分公司的業(yè)務(wù)開展,開發(fā)票,稅費(fèi)抵扣及入賬,總,分公司如何進(jìn)行賬務(wù)處理,請(qǐng)分別列出,謝謝!
老師,您好!請(qǐng)問收到人力資源公司開具的發(fā)票!名稱一欄中統(tǒng)一開具勞務(wù)費(fèi)和分別開具具體明細(xì)如工資,保險(xiǎn),服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理一樣么,都如何入賬!麻煩具體到明細(xì)科目,謝謝!
老師,請(qǐng)問,我們是裝飾公司,都是先開票后收款的,那這種情況成本如何賬務(wù)處理,老師最好能寫分錄。我們用的是工程施工科目。工程結(jié)算款通過應(yīng)收賬款來算。如果跨年了工程未結(jié)束,發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)等成本又如何處理?如果是當(dāng)天結(jié)算給散工的應(yīng)如何賬務(wù)處理?如果把其中的賬目外包出去呢,又如何處理?麻煩解答下
我是個(gè)體工商戶,也有其他單位兼職收入,個(gè)體工商戶季度報(bào)稅時(shí)需要報(bào)兼職個(gè)人收入的個(gè)人所得稅嗎?
老師,公司是做民宿的,有張9月開的買投影儀和小米電視的票共計(jì)7萬,因?yàn)?0月缺成本票,我沒想把這張票入賬固定資產(chǎn),因?yàn)槿胭~固定資產(chǎn)要折舊,這樣10月成本不夠,我等10月直接用來做成本,那現(xiàn)在做9月的賬這筆應(yīng)該入賬啥科目合適,又不符合低值易耗品性質(zhì)
老師,三季度所得稅申報(bào)要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除吧
老師,我們做賬每個(gè)月的銀行賬戶明細(xì)都要附在記賬憑證里面嗎
進(jìn)到電子稅務(wù)局的時(shí)候,說無關(guān)聯(lián)信息,怎么辦
這是什么意思?一般納稅人默認(rèn)就是簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,企業(yè)所得稅的工資薪酬是提取哪里的數(shù)據(jù)?個(gè)稅嗎?
勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票什么情況可以開出來,我是咨詢公司能開不,個(gè)體戶,需要開張專票
老師,請(qǐng)問7,8月的收入沒有做成本(服務(wù)型公司),10月份再把成本打給客戶,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票做成本,這樣合理嗎?等于這個(gè)征期申報(bào)就是成本為0,收入一萬多,管理費(fèi)用16萬多(人員工資和社保)
老師,公司銷售發(fā)票開給子公司,但是付款是母公司代付,這種情況咋辦,要把銀行收入的應(yīng)收款改成子公司的
施工合同總金額14000元,工期5天!
你好管理費(fèi)用維修費(fèi)
老師!4S店出租房屋給另一4S店,本月開的發(fā)票,金額30萬元,租賃期是22年10月至23年9月,出租方和承租方各自如何做賬務(wù)處理?謝謝!
借銀行存款 或者應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 銷項(xiàng) 按月借預(yù)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借預(yù)付貸銀行 按月借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款
1、房屋租賃是計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?2、承租方收到發(fā)票后,需不需要攤銷?后開發(fā)票,租賃期都結(jié)束了如何攤銷?
第一個(gè)是不是主營(yíng),看自己的業(yè)務(wù)收入,不是主營(yíng)就放到其他業(yè)務(wù)收入里面去,自己決定,自己判斷一下的。
第二個(gè)需要攤銷,我上面寫了按月。
已經(jīng)攤銷完畢,后期又到了發(fā)票紅沖,之前的在做發(fā)票的不用攤銷了。
承租方之前未做租賃費(fèi)攤銷,一次性收租期跨年的發(fā)票咋攤銷?謝謝!
借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款 這個(gè)是跨年的。