?您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師,我想問下,我們制造業(yè)的,售后人員增補(bǔ)平安保險(xiǎn)險(xiǎn)種,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用呢還是制造費(fèi)用還是銷售費(fèi)用?
公司內(nèi)賬。,像計(jì)提社保。, 我借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-單位部分, 借:銷售費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 還是借管理費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn)- 單位部分 借:管理費(fèi)用。醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分 借:銷售費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn)-單位部分 借:銷售費(fèi)用-醫(yī)療保險(xiǎn)單-位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 哪樣好一點(diǎn)?
老師我們財(cái)務(wù)經(jīng)理要求計(jì)提工資和社保,社保要求計(jì)提明細(xì)分錄是不是這樣的 借:管理費(fèi)用/社保費(fèi)企業(yè)部分/養(yǎng)老保險(xiǎn)/醫(yī)療保險(xiǎn)/工傷保險(xiǎn)/失業(yè)保險(xiǎn) 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 是這樣做嗎? 工資計(jì)提分錄如下 借:管理費(fèi)用/工資/基本工資/績效工資/獎(jiǎng)金/等等 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 這樣做對嗎
支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金=營業(yè)外支出(剔除固定資產(chǎn)處置損失)+管理費(fèi)用(剔除工資、福利費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)金、待業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、折舊、壞賬準(zhǔn)備或壞賬損失、列入的各項(xiàng)稅金等)+營業(yè)費(fèi)用、成本及制造費(fèi)用(剔除工資、福利費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)金、待業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等)+其他應(yīng)收款本期借方發(fā)生額+其他應(yīng)付款的借方,這個(gè)借方發(fā)生額怎么理解,是期初一期末,還有管理費(fèi)用減去折舊減去工資,營業(yè)費(fèi)用是直接取數(shù),
老師我想問一下怎么計(jì)提四險(xiǎn)(醫(yī)療保險(xiǎn),養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn))的制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,是不是直接用代扣的醫(yī)療,養(yǎng)老,失業(yè),工傷保險(xiǎn)的制造,管理,銷售費(fèi)用加起來得計(jì)提四險(xiǎn)的管理,銷售,制造的余額
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任