登陸電子稅務(wù)局開票業(yè)務(wù),我要開票,直接開紅字發(fā)票就可以。

我想知道我們18年給這個(gè)公司總共開了多少發(fā)票 有效的發(fā)票 比如說100 正數(shù) 10作廢 20紅沖 如何設(shè)置發(fā)票狀態(tài) 會(huì)顯示成80?
老師,問下我作廢的兩張發(fā)票?,F(xiàn)在一張顯示負(fù)數(shù)發(fā)票為什么對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票還是那張我要作廢的發(fā)票
您好,我拿uk開了兩張電子專用發(fā)票,規(guī)格型號(hào)開錯(cuò)了,我就把這兩張票作廢了,但是對(duì)方認(rèn)證系統(tǒng)還顯示這兩張我已經(jīng)做廢了的發(fā)票,為什么還顯示能抵扣呢?
我剛剛開了一張發(fā)票,開錯(cuò)了。是電子票,需要對(duì)方?jīng)_紅嗎?還是我自己可以作廢?
數(shù)電發(fā)票如何紅沖呀?我自己作廢了,那邊還是顯示有兩張發(fā)票
老師您好!餐飲業(yè)個(gè)體工商戶,沒有公戶,無票支出無票收入,申報(bào)可以0報(bào)嗎?
協(xié)議班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,1月支付10萬的房租,5月才取得發(fā)票,分別怎么做分錄,1-4月要攤銷嗎
老師,什么情況需要去外管局備案?稅務(wù)備案又是什么?能具體說說么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司銷售商品1200萬元,其銷售成本為900萬元,該商品的銷售毛利率為25%。甲公司購進(jìn)的該商品2024年全部未實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售而形成期末存貨。乙公司(子公司)2025年繼續(xù)向甲公司(母公司)銷售商品600萬元,其銷售成本為420萬元,該商品的銷售毛利率為30%。2025年甲公司將2024年購進(jìn)的存貨對(duì)外銷售70%,剩余30%形成期末存貨;本年度從乙公司購進(jìn)的商品2025年對(duì)外銷售60%,40%形成期末存貨。甲公司對(duì)外銷售售價(jià)為進(jìn)價(jià)的120%。要求:1、2024年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)的抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。2、2025年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),調(diào)整和抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。工作底稿我真的不會(huì)嗚嗚嗚
老師,如果租金成本比如年100萬,比如24年對(duì)方不能開具發(fā)票,正確做法是,25年,26年匯算調(diào)增交稅25萬。如果是26年5月前才取得發(fā)票,那27匯算調(diào)減24-25,一共200萬嗎?這樣操作有沒有問題?還是需要年年更正申報(bào)退稅?退稅有問題嗎?
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,每年年初計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),年底未使用完沖銷,22年前面會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)多計(jì)提了28萬未沖銷,這幾年有此類費(fèi)用她沖銷這28萬,截止上個(gè)月還沒沖銷完,我應(yīng)該怎么處理
董老師 您在線嗎?想咨詢~
老師,去稅務(wù)局代開房屋租賃發(fā)票按幾個(gè)點(diǎn)交稅
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)的定義,應(yīng)用場(chǎng)景?


我開了負(fù)數(shù)發(fā)票 但是那邊還是查得到兩張發(fā)票
一正一負(fù)嗎是哦哦?
是啊,可是別人還是查得到
這是正常 的哦,能查到正數(shù)也有負(fù)數(shù),相加零