您好,不是,不用交個(gè)稅,只就再聘用工資計(jì)算個(gè)稅,退休工資不計(jì)的
你好 老師 我現(xiàn)在是一名財(cái)務(wù) 然后我們在上一個(gè)公司做完 但是只做了半個(gè)月 就要結(jié)清我們的工資 我是一直按照 每個(gè)月實(shí)際天數(shù)減去公休再來算工資 沒有休息的話再給員工加進(jìn)去沒有休息的天數(shù)。比如 我底薪6000 公休2天 但是我沒有休息 我的算法是 6000/28*30。 但是現(xiàn)在老板告訴我說要按照每個(gè)月實(shí)際天數(shù)來算工資 如果有公休但是沒有休息也給她加進(jìn)去 然后休息了還是給她按照多一天算 比如我是上了半個(gè)月班上到7號 然后中途休息了一天 老板算法還是 6000/30*7。 然后沒有休息就是6000/30*8。這樣算合理嗎
老師你好,我想問一下,嗯,就是說比如說我們有一個(gè)新成立的企業(yè),假如說是9月份做的稅務(wù),登記今年9月份,嗯,如果我們不做人員工資,嗯等假如說我們今年年底12月份有業(yè)務(wù)了,然后假如說同一個(gè)人,我在同一個(gè)月12月份可以把這個(gè)人9月份10月份11月份12月的工資都寫到12月份嗎?這樣的話,嗯涉及到交個(gè)稅嗎?如果說每個(gè)月的工資給他寫的不超過5000的話
老師你好,我想問一下就是說,如果我們用那個(gè)退休人員做工資的話嗯,然后這個(gè)退休人員退休近一個(gè)月,比如說4000多,我們在當(dāng)月給他做工資2000多,那核技術(shù)超過5000了,是不是得交個(gè)稅呀?
唉,你好老師,我想問一下就是說您看如果我們企業(yè)的職工,比如說嗯有三四個(gè)吧,嗯,都是退休以后的這個(gè),嗯人員嗯,都是退休了以后的人員,然后這個(gè)嗯不給他們交社保你說這樣合規(guī)嘛,嗯,稅務(wù)局會查嗎?
老師您好,我想問一下,嗯,如果我們公司入員工,這個(gè)員工是退休的職工,嗯,然后我知道就是退休的職工不用給他交社保,嗯,然后他的這個(gè)退休以后的養(yǎng)老金也不算入這個(gè),嗯工資繳稅合計(jì)數(shù)里面,然后但是就是說你看還用給他簽勞動(dòng)合同嗎?還是說當(dāng)稅務(wù)局查的時(shí)候我們再補(bǔ)一個(gè)勞動(dòng)合同就行啊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
好的老師,是退休以后的那個(gè),嗯,工資不計(jì)入他那個(gè)當(dāng)月的工資是吧,只是那個(gè)算那個(gè)公公司給他發(fā)放的那個(gè)返聘后的那個(gè)工資就行,那個(gè)退休金不算入其中是吧?
您好,是的,退休工資不是咱公司發(fā)的,咱也不知道多少嘛
到年底如果說那個(gè)個(gè)人匯算清繳申報(bào)的話,嗯,他這個(gè)整年的那個(gè)退休金也不算期中吧
您好,是的呢,退休工資不計(jì)入的哈
但如果是這個(gè)情況,你比如說,嗯,我們公司員工他在別的企業(yè)上的社保就完了工資呢,然后呢,在我們這個(gè)公司也發(fā)著工資呢,嗯,這個(gè)在我們公司就不用上社保了,我知道,就是說嗯,如果說兩個(gè)公司他這個(gè)發(fā)工資的合計(jì)數(shù)超過5000了,這個(gè)是不是需要繳納這個(gè)個(gè)稅???
您好,月度申報(bào) 是不交的(因?yàn)樵诓煌旧陥?bào)),年度匯繳時(shí)合并就要交個(gè)稅了
好的老師意思就是說,嗯,這一年完了之后給這一個(gè)人單獨(dú)做匯,算的時(shí)候他有一個(gè)合計(jì)數(shù),然后如果超了的話,嗯超了這個(gè)是不是超了那個(gè)6萬一年6萬的這個(gè)底線,就要交這個(gè)個(gè)稅了?
嗯,比如說假如說嗯,這個(gè)人他在別的公司是一個(gè)月3000,在我們公司也是一個(gè)月3000,這樣的話相當(dāng)于是一個(gè)月6000的工資,然后這個(gè)工資一年他們的底薪合計(jì)數(shù)是6萬嘛,然后這個(gè)人一個(gè)月掙6000,那他一年相當(dāng)于是掙72,000,然后是超出了嗯12,000,那這個(gè)12,000按多少的稅點(diǎn)來交這個(gè)個(gè)稅就是工資超出數(shù)額的個(gè)稅
您好,對對,就是這樣的
好的,那您知道這個(gè)交多少的稅嗎,您知道這個(gè)稅點(diǎn)嗎?
您好,好的,下面是稅率 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 累計(jì)收入 - 累計(jì)免稅收入 - 累計(jì)減除費(fèi)用 - 累計(jì)專項(xiàng)扣除 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額 = (累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 × 預(yù)扣率 - 速算扣除數(shù) )- 累計(jì)減免稅額 - 累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3%? ?速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10%? ?速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20%? ?速算扣除數(shù):16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25%? ? 速算扣除數(shù):31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30%? ? ?速算扣除數(shù):52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35%? ? ?速算扣除數(shù):85920 7.超過960000元的稅率為:45%? ?速算扣除數(shù):181920
好的老師是不是你像我們這個(gè)一個(gè)人,比如說一年的工資是7萬,二他的扣除底薪是6萬超出了12,000,那是不是它的稅率就是3%,你看我這個(gè)理解的對嗎?
您好,是對的,但咱扣除的不只6萬,還有個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金可以扣
好的老師 如果說沒有給這個(gè)人交的社保的話,這個(gè)就不能扣除了是嗎?
您好,是的,那就只有6W可扣的
謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~