您好,不是個(gè)稅和增值稅是月度申報(bào),企業(yè)所得稅是季度申報(bào)
一般納稅人的 企業(yè)所得稅都是按季度申報(bào)嗎?增值稅則按月申報(bào)?
一般人增值稅和企業(yè)所得稅都可以按月申報(bào)是嗎
個(gè)稅是小規(guī)模和一般納稅人每個(gè)月都需要報(bào)的,增值稅和企稅一般納稅人每個(gè)月都要報(bào),小規(guī)模納稅人按季申報(bào)嗎?小規(guī)??刹豢梢赃x擇按月申報(bào)?
一般規(guī)模納稅人個(gè)稅、企業(yè)所得稅、增值稅都是按月申報(bào)嗎?
企業(yè)所得稅,一般納稅人和小規(guī)模納稅人都是按季度申報(bào)的嗎?
我們定做了一批包裝盒,支付了模具費(fèi)和一部分定金,模具費(fèi)到一定金額是會(huì)退的。這個(gè)分錄要怎么做啊
老師好!A公司是我公司的股東,實(shí)繳資本3億零500萬(wàn),公司經(jīng)營(yíng)廠房和宿舍租賃,我司這幾年經(jīng)營(yíng)都是虧損的,廠房已折舊完畢,原值1400多萬(wàn),折舊1300多萬(wàn),凈值余70萬(wàn),其他固定資產(chǎn)凈57萬(wàn),現(xiàn)公司所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給C公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)值2億,現(xiàn)A公司收到2億的收入,企業(yè)所得稅怎么算?
現(xiàn)在我們是性質(zhì)是總分公司模式,分公司在跨區(qū)了,增值稅在當(dāng)?shù)亟?。如果不是分公司模式,是個(gè)派出機(jī)構(gòu)可以在總公司繳納增值稅不
老師,人力資源公司,給客戶介紹人員,這些人員的工資是在客戶那邊申報(bào)的,但是社醫(yī)保是在我們?nèi)肆Y源公司申報(bào)繳納的,這樣是合理的嗎?
匯算清繳有調(diào)增項(xiàng)目,那同時(shí)報(bào)送的年報(bào)要不要改的
我司小規(guī)模,現(xiàn)在要把該公司注銷掉,但是又產(chǎn)生了24年匯算清繳的退稅,這個(gè)賬該怎么記呢
老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 收到專用發(fā)票計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 部分發(fā)票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了 月末怎樣做分錄
郭老師,我們建安公司,水利基金建設(shè)費(fèi)和個(gè)稅,預(yù)繳怎么報(bào),比如我們4月開(kāi)票20萬(wàn),總工程50萬(wàn),剩30萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票
假如公司賣給個(gè)人貨物,個(gè)人支付公司1萬(wàn),確定不開(kāi)給個(gè)人發(fā)票,但是個(gè)人支付的是第三方平臺(tái),平臺(tái)收了1百然后再劃給公司9千9,公司只收到9千9,且第三方給公司開(kāi)了1百的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①公司應(yīng)確認(rèn)的收入是1萬(wàn)還是9千9;②第三方直接扣費(fèi)后劃轉(zhuǎn)提現(xiàn),沒(méi)有銀行流水,第三方給的票改如何平賬?
老師,您好請(qǐng)問(wèn)- 企業(yè)與其他單位或個(gè)人的合作項(xiàng)目,如按協(xié)議或合同規(guī)定,應(yīng)支付給其他單位或個(gè)人的利潤(rùn),也通過(guò)“應(yīng)付利潤(rùn)”科目核算。 這應(yīng)付利潤(rùn)可以通過(guò)合作方提供發(fā)票的方式轉(zhuǎn)賬給對(duì)方嗎?還是只能通過(guò)分紅的方式申報(bào)20%的個(gè)稅給對(duì)方 謝謝老師
個(gè)稅,增值稅是按月申報(bào),企業(yè)所得稅是按季度預(yù)繳申報(bào)嗎?
您好,是的,季度都是預(yù)繳,年度匯繳
企業(yè)所得稅預(yù)繳是怎么計(jì)算的啊?
您好,所得稅=(收入-成本費(fèi)用-稅金及附加)*所得稅稅率
預(yù)繳也是這么計(jì)算嗎?
您好,是的呀,預(yù)繳是根據(jù)利潤(rùn)表申報(bào),年度匯繳是要在會(huì)計(jì)利潤(rùn)基礎(chǔ)上調(diào)增和調(diào)減的
是累計(jì)的計(jì)算嗎?
您好,是的,就是利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)
增值稅是累計(jì)嗎?
您好,不是的,這是月度按實(shí)申報(bào)的,增值月度申報(bào)時(shí),也有一個(gè)自動(dòng)計(jì)算的累計(jì)數(shù),跟我們賬上金額可以核對(duì)得上