你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表時(shí)候,已抵扣 未抵扣怎么選,賣方9月開(kāi)的發(fā)票,我們是不是算是未抵扣?我已經(jīng)認(rèn)證勾選了
老師您好,我方開(kāi)具的發(fā)票,對(duì)方已抵扣,現(xiàn)對(duì)方已開(kāi)具了紅字信息表,我方該怎么查詢信息表并具紅字發(fā)票呢?
老師,一般納稅人開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)買方已抵扣已開(kāi)紅字信息表給銷售方,銷售方負(fù)數(shù)發(fā)票上會(huì)顯示紅沖的藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼嗎?用云票助手開(kāi)的,對(duì)方紅字信息表上沒(méi)顯示紅沖的發(fā)票號(hào)碼,我選擇紅字信息表開(kāi)出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)顯示藍(lán)字發(fā)票的號(hào)碼,這種發(fā)票對(duì)嗎?
老師,對(duì)方5.4號(hào)抵扣了我方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,5.10號(hào)業(yè)務(wù)終止了,5.11號(hào)我方開(kāi)出了紅字信息表?正常情況下,對(duì)方抵扣了,是對(duì)方開(kāi)具紅字信息表對(duì)嗎?我方當(dāng)時(shí)開(kāi)具了紅字信息表(我們以為只要我方能開(kāi)具出紅字信息表,對(duì)方就沒(méi)有抵扣)實(shí)際對(duì)方已經(jīng)抵扣了, 問(wèn),如果對(duì)方抵扣了,我方又開(kāi)具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開(kāi)具的)和紅字信息表,和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)三聯(lián),這些是給對(duì)方會(huì)計(jì)還是給我
購(gòu)方開(kāi)具已抵扣的紅字信息表,未顯示對(duì)應(yīng)我方開(kāi)具的發(fā)票號(hào)碼,是不是可確認(rèn)?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
謝謝老師
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問(wèn)界面-結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))。