學(xué)員朋友您好,沒有規(guī)定的,一般稅費是由掛靠人自己負擔管理費加收3到5個點
被掛靠公司收取掛靠人的傭金及管理費,應(yīng)該按什么項目計稅?
老師,掛靠項目,被掛靠方扣除管理費,稅費之后的金額是對公付給掛靠方還是對私付給掛靠方呢,還有收幾個點的管理費和稅費呢,這個稅率是怎么算的呢,
老師,我公司收了個掛靠公司的項目。掛靠公司收管理費1個點。我們是一般納稅9個點,報稅的時侯也就按平時正常報稅吧,那個1個點的管理費不用做申報吧
別公司掛靠我公司做業(yè)務(wù)我收它幾個點掛靠費合適呢,小規(guī)模的,企業(yè)所得稅交25%
二是公司目前有建筑資質(zhì),別人掛靠項目在公司,稅款一般收幾個點比較合適,不會虧本?開票稅點有13%,9%,6%,3%。
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
是2020-2022年的項目,稅費+管理費收了9%,老板讓出一個9%的明細,這個怎么出啊?一般增值稅、附加稅、所得稅按正常市場稅負合計大概是幾個點?
一般增值稅3%.附加稅0.3%所得稅2管理費3.7%點
2022年小規(guī)模增值稅是免的,2020-2021年是啥政策沒留意。直接給說增值稅3%可以嗎?
你說的這種也可以的。
老師,我的意思就是當時是免增值稅的,怎么能把這個9%給湊出來
同學(xué)您好,所得稅4%管理費5%就行
老師,我查了一下此項目開票增值稅是按1%繳納的,那就這樣回復(fù):增值稅1%+附加稅0.3+所得稅3.5%-4%+管理費4%
所得稅實際沒這么多。附加稅這個比例是怎么算的?
以增值稅和消費稅為基數(shù)1、城建稅市區(qū)7%,5%效區(qū),其他1%2、教育費附加3%繳納;3、地方教育費的2%;