同學(xué)你好 按照掛靠方提供的發(fā)票打到公戶(hù)哦
老師,掛靠項(xiàng)目,被掛靠方扣除管理費(fèi),稅費(fèi)之后的金額是對(duì)公付給掛靠方還是對(duì)私付給掛靠方呢,還有收幾個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)和稅費(fèi)呢,這個(gè)稅率是怎么算的呢,
我們被掛靠方收到甲方轉(zhuǎn)來(lái)工程款扣除管理費(fèi)和稅金后,減去我們幫掛靠公司支付的料工費(fèi),然后為什么掛靠方給我們的進(jìn)項(xiàng)稅要算我們的收入?
老師,請(qǐng)問(wèn)下如果是建筑公司掛靠項(xiàng)目,我公司只是被掛靠方收取一些管理費(fèi),最終能不能把收到的項(xiàng)目收入直接打給掛靠方個(gè)人賬戶(hù)呢,我公司開(kāi)收管理費(fèi)的發(fā)票給掛靠方,交增值稅
掛靠業(yè)務(wù):不含稅收入100萬(wàn),被掛靠方收5%管理費(fèi),稅金由掛靠方承擔(dān),假如掛靠方提供了5家單位給被掛靠方合計(jì)開(kāi)票98萬(wàn),管理費(fèi)5%從款項(xiàng)中扣除,那么掛靠方提供的這5家單位的應(yīng)收賬款和被靠方的應(yīng)付賬款都會(huì)有余額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付要如何平賬,麻煩專(zhuān)業(yè)人士解答,謝謝!
老師,我公司是被掛靠方,我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi),這部分都是從工程款里面扣,掛靠方提供發(fā)票是扣完稅金管理費(fèi)后的金額。但是這次是我們給掛靠方的是房子,管理費(fèi)沒(méi)法扣除了,對(duì)方交過(guò)來(lái)的,這部分錢(qián)我也不給對(duì)方開(kāi)票,那我怎么做賬?我收的管理費(fèi)需要交增值稅嗎?所得稅呢
老師,您好~ 想咨詢(xún)下,公司支付給員工的租車(chē)費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷(xiāo)處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷(xiāo)】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷(xiāo)】后續(xù)月份都正常攤銷(xiāo)處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問(wèn)下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來(lái)這個(gè)出口收入不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開(kāi)了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷(xiāo)嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問(wèn)題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
64題 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)快 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)高嗎
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬(wàn)升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線(xiàn)上收入未開(kāi)票未申報(bào),要求補(bǔ)報(bào)收入補(bǔ)稅,現(xiàn)更正申報(bào)問(wèn)題1是22年未申報(bào)有300萬(wàn),如果報(bào)在22年12月,就會(huì)超500萬(wàn),會(huì)不會(huì)讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬(wàn)放23年6月份申報(bào)?現(xiàn)該怎么操作好?
嗯怎么算收幾個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)和稅呢
看你們管理費(fèi)幾個(gè)點(diǎn) 然后綜合稅率幾個(gè)點(diǎn) 綜合稅率一般就是這個(gè)項(xiàng)目交的所有的稅除以不含稅額