您好,那你直接做反向就可以了,因?yàn)橐矝](méi)有跨年
老師你好,11月份購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件,借:其他應(yīng)收—梁5000,貸:銀行存款5000。借:管理費(fèi)用一辦公費(fèi)5000,貸:其他應(yīng)收款—梁5000。這樣做對(duì)嗎? 后來(lái)我覺(jué)得不好用又換了另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件,價(jià)格是3992元,退回1008元,他們是開(kāi)了3992元的發(fā)票給我,這個(gè)月我要怎么做賬才平。謝謝
老師下午好!6月份購(gòu)買的財(cái)務(wù)軟件,用銀行存款支付,發(fā)票是7月份開(kāi)出來(lái)的,6月份記賬憑證錄入: 借:應(yīng)付賬款—xx公司 貸:銀行存款 我7月份是不是還要做一筆沖一下: 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款—xx公司 就好了嘛?
老師好,8月支付遠(yuǎn)程審方費(fèi)用,先做了一筆借:預(yù)付賬款-某公司 貸:銀行存款,后面又做了一筆費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄做了,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-各門(mén)店 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款-某公司,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認(rèn)證,那9月份這筆分錄怎么做
老師,你好;8月份公司購(gòu)買一個(gè)做賬軟件(我做是借管理費(fèi)用3200 貸銀行存款;然后因?yàn)橐恍﹩?wèn)題9月份又退款了現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
你好,老師,11月底,購(gòu)買了個(gè)1500元的固定資產(chǎn),也入了賬,分錄為:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 12月份,因賬號(hào)錯(cuò)誤被退回,核實(shí)好賬號(hào)后,又轉(zhuǎn)了過(guò)去,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn)我們賣供應(yīng)商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開(kāi)發(fā)票給他跟她收款
個(gè)人所得稅稅率及計(jì)提
合同簽署銷售分成 對(duì)方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開(kāi)發(fā)票 開(kāi)什么類目
1??老師請(qǐng)問(wèn)一下 我10號(hào)收到 房租發(fā)票 1份、然后27號(hào)收到 這個(gè)月的電費(fèi)收款單及下個(gè)月的房租 繳費(fèi)通知單 1份、那么我只能在10號(hào)確認(rèn)房租、那27號(hào)的繳費(fèi)通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時(shí)候嗎。2??還是27號(hào)另起一張憑證、3?? 收到繳費(fèi)通知單 我不需要記應(yīng)付下個(gè)月的房租和本月應(yīng)付電費(fèi)吧、(本月電費(fèi)和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時(shí)候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報(bào)個(gè)稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開(kāi)填寫(xiě)匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
25年3月發(fā)現(xiàn)24年?duì)I業(yè)成本多計(jì)1000多,年度財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上傳是上傳調(diào)整前還是調(diào)整后的?
老師您好,退休人員返聘需要交個(gè)稅嗎,簽的勞務(wù)合同
老師,你好,小規(guī)模出口企業(yè)對(duì)方不要票可以不開(kāi)嗎?
老師,公司購(gòu)買的定期存款,需要交稅嗎?
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,就是做賬軟件我是入管理費(fèi)用比較還是,無(wú)形資產(chǎn)的話就3200
做費(fèi)用就可以的餓了這個(gè)的
好的謝謝老師
不客氣的在,祝您開(kāi)心