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老師,您好!昨天去查會計賬上有65萬現(xiàn)金掛起的,但是出納根本沒有那么多錢,這個要怎么查,賬很亂,要找一個審計查下內賬嗎?

2023-09-20 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-20 09:52

您好,對的,最好是找個審計的

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快賬用戶8271 追問 2023-09-20 09:53

事務所派了兩個小年輕來,30歲不到,中級會計師,我怕他們能力不夠,到時候,花了錢又查不出所以說來怎么辦哦

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齊紅老師 解答 2023-09-20 09:56

不可能的,他們后邊都有合伙人的

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快賬用戶8271 追問 2023-09-20 10:11

事務所派的小年輕來說要把公司賬拷貝帶回去查,這個違規(guī)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 10:14

這個是不違規(guī)的,本身就是允許的

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快賬用戶8271 追問 2023-09-20 10:23

擔心泄露機密怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 10:27

。。這種事務所怎么可能泄露,別的公司都是這樣啊。。。

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您好,對的,最好是找個審計的
2023-09-20
處理方法 準確確定庫存差異金額,全面細致盤點庫存,分析可能導致差異的原因,如商品損耗、捐贈未記賬、商品借用未記錄等,查看相關記錄尋找線索,并嘗試與代賬會計溝通。 會計分錄 若無法查明原因按盤虧處理,先將盤虧庫存轉入待處理財產(chǎn)損溢: 借:待處理財產(chǎn)損溢 - 待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 經(jīng)批準醫(yī)院承擔損失計入管理費用: 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢 - 待處理流動資產(chǎn)損溢 若有責任人賠償: 借:其他應收款 - [責任人姓名] 貸:待處理財產(chǎn)損溢 - 待處理流動資產(chǎn)損溢 收到賠償款時: 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 貸:其他應收款 - [責任人姓名]
2024-12-24
你好 ;? ? 去紅沖了。? 借原材料? 貸其他應收款 去處理了。 到時匯算調整? 假如你領用或者銷售了材料了??
2021-10-12
那之前啥都沒有做么?現(xiàn)在這么久那也沒有辦法,實在不行,之前查賬那個你調增吧,
2019-12-20
那你們現(xiàn)在有16年成本這個單據(jù)么,沒有話,那16年匯算清繳是不是做成本,那納稅調整交稅吧,
2019-12-20
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