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公司9月銷售產(chǎn)品100萬,已經(jīng)把發(fā)票開給買方了,買方也把貨款打進來了。但是貨物我們需要2個月才能完全生產(chǎn)出來,也就是說到11月才能把貨物交齊給買方。這時候開票怎么做賬?

2023-09-19 21:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-19 21:58

您好 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 可以這樣寫分錄的哈

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快賬用戶4564 追問 2023-09-19 22:00

那先不確認收入,等 11月貨物交齊了再確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本??

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齊紅老師 解答 2023-09-19 22:00

是的??11月貨物交齊了再確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶4564 追問 2023-09-19 22:08

如果預(yù)收賬款金額過大,會有稅務(wù)風(fēng)險嘛?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 22:09

當(dāng)年內(nèi) 一般沒什么問題哈

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您好 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 可以這樣寫分錄的哈
2023-09-19
你好, 不過他如果只是換貨的話是沒關(guān)系,如果要退貨的話就得要出貨。合規(guī)的方法就是沖紅。
2024-10-21
您好,單位買車還是計入固定資產(chǎn)
2022-02-16
你好, 兩個進項稅額都一樣嗎?
2020-11-01
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