您好 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 可以這樣寫分錄的哈
今天8月份的時候,我們購貨9千,對方開發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應(yīng)交稅費1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司,此發(fā)票未認證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫存商品7千,稅1千,合計8千,我想問8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報了,這個我要怎么調(diào)帳
老師今年新政策,國五切換國六,我們是經(jīng)營自卸貨車,6月30號之前必須把國五的車子全部的發(fā)票開出來,我們是物流公司,銷售公司給我們開了200臺貨車,中間兩個月不能上戶,直到9月才開始陸續(xù)上戶,我用了固定資產(chǎn)模塊,我該怎么入帳呢?直到12月初我們才把這200臺車上完
老師,我公司1月的時候購買了一輛車,當(dāng)月已經(jīng)付完款,對方也已經(jīng)開了發(fā)票,但是后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票開少了,他們過年放假了所以2月才能補剩余的票給我們,你說1月入股東資產(chǎn)要怎么做分錄
老師請問,我公司購買了一套在建的商品房當(dāng)辦公室,去年8月付了首款,昨天把尾款付完了。但是商品房還在建,要3月份才驗收,9月份才交房。請問銷售方應(yīng)在現(xiàn)在就給我們開增值稅發(fā)票還是等9月交房才開發(fā)票給我們。如果現(xiàn)在開了發(fā)票給我們,我應(yīng)該怎么做帳呢?什么時候進固定資產(chǎn),什么時候開始提折舊。
公司9月銷售產(chǎn)品100萬,已經(jīng)把發(fā)票開給買方了,買方也把貨款打進來了。但是貨物我們需要2個月才能完全生產(chǎn)出來,也就是說到11月才能把貨物交齊給買方。這時候開票怎么做賬?
老師,我們給村上補助的污染補償費相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財政局??墒菦]有收到財政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計,以勞務(wù)報酬申報個稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實的,立案會怎么樣啊
經(jīng)營活動相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務(wù)費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預(yù)交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
那先不確認收入,等 11月貨物交齊了再確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本??
是的??11月貨物交齊了再確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
如果預(yù)收賬款金額過大,會有稅務(wù)風(fēng)險嘛?
當(dāng)年內(nèi) 一般沒什么問題哈