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發(fā)票去年做了費用沒有做待認證那些,今年又認證了這筆費用。請問老師今年應該怎么做那一筆。

2023-09-19 18:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-19 18:48

同學您好,比如發(fā)票113元,您去年作分路的時候怎么做的,是借管理費用113元嗎? 如果是這樣 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 13 貸:以前年度損益調(diào)整 13

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快賬用戶7333 追問 2023-09-19 18:51

那要注明是去年那個月份的費用單做的進項么?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 18:52

同學您好,憑證的摘要寫上最好。

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快賬用戶7333 追問 2023-09-19 18:56

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-19 18:57

不客氣同學,祝您生活愉快

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快賬用戶7333 追問 2023-09-19 20:20

老師我想問一下,我老板在工行買了添利寶的理財產(chǎn)品,后面又有贖回的,請問我購買和贖回的會計分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 20:58

同學您好,學堂有要求,一問一答,好需要您重新提問,謝謝您的理解和配合

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同學您好,比如發(fā)票113元,您去年作分路的時候怎么做的,是借管理費用113元嗎? 如果是這樣 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 13 貸:以前年度損益調(diào)整 13
2023-09-19
您好,這2個科目又不影響利潤表的,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)一下也可以的
2023-10-21
你好,今年的調(diào)整分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整—某某費用
2021-12-03
借:長期待攤費用 貸:未分配利潤
2024-09-27
借應交稅費待認證借管理費用負數(shù)。
2021-06-10
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