您好,這個(gè)是可以轉(zhuǎn)的,正常的話轉(zhuǎn)這個(gè)不影響
老師,公司成立半年了,一開(kāi)始把法人股東私轉(zhuǎn)公做成了實(shí)收資本,公轉(zhuǎn)私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款掛賬有點(diǎn)多,我想把前面做實(shí)收資本、其他應(yīng)收款分錄沖掉,重新把私轉(zhuǎn)公做成公司向股東借錢其他應(yīng)付款,后間公轉(zhuǎn)私做成公司還錢股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開(kāi)始的做?
請(qǐng)問(wèn)股東給公司轉(zhuǎn)賬備注的是轉(zhuǎn)賬,我可以把它作為投資款交印花稅入賬嗎?股東在賬上其他應(yīng)付款掛賬有幾千萬(wàn),現(xiàn)在能每個(gè)月轉(zhuǎn)股東作還款,一個(gè)月能做多少合適呢?
比如只有一個(gè)股東的小規(guī)模納稅人還沒(méi)認(rèn)繳出資額,公司又發(fā)生費(fèi)用,我就叫股東存錢到公司帳上,當(dāng)做公司向股東借款來(lái)支付這些費(fèi)用,公司不用付利息給股東,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款股東。公司就寫張收條給股東,這樣處理可以嗎?
老師,股東往公司賬戶打錢形成其他應(yīng)付款,然后公司也往股東賬戶打錢形成其他應(yīng)收款,來(lái)來(lái)回回的往來(lái)款,但是年度終了還是股東打錢比較多給公司,但是審計(jì)報(bào)告會(huì)把其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款一起分開(kāi)列示,又是欠股東的,又是要收股東的。他這種頻繁的往來(lái)款有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?存在什么貓膩嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師:小規(guī)模納稅人,其他應(yīng)付款比較多(公司跟股東借的),現(xiàn)在公司賬戶上沒(méi)有那么多錢能還給股東,為了降低其他應(yīng)付款,可否將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本?若可以的會(huì)存在哪些可能的風(fēng)險(xiǎn)?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
那賬上做這樣一筆分錄是不是就可以?:借:其他應(yīng)付款,貸:實(shí)收資本
對(duì)的這個(gè)是可以的