對的,是的,需按月修改。
10月份去大廳修改了增值稅納稅申報表,當(dāng)時修改的是增加了二千二百元的收入,現(xiàn)在查看三月份以后的納稅申報表,為什么這2200元沒有在本年累計數(shù)里面?
你好老師,我四月份收到的留底退稅28478元,現(xiàn)在又把留底稅款全額繳回去了,三月份的一個進項稅額8256.88需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我四月份的表二的數(shù)據(jù)沒辦法改,現(xiàn)在我需要先修改哪個月的申報表,具體修改順序麻煩老師給講解一下
老師,小微企業(yè),我企業(yè)所得稅3月份沒有計提,3月份修改利潤表了,在電子稅務(wù)局上能直接修改報表嗎?還是先不更改以前的,只用報后面的7-9月份的報表,以后到大廳進行報表更正?
老師,您好,稅務(wù)打電話讓我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,修增值稅報表是在每年12月份的增值稅申報表中修改的,這樣的話,財務(wù)報表怎么修改,是每年修改每年的,還是做2022年匯算清繳時調(diào)整到2022年中,修改2022年的財務(wù)報表
老師,我公司去年把公司車輛賣了,當(dāng)時未開票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓送去年5月修改報表,把當(dāng)時賣車款,做無票收入,我去年5月當(dāng)時有留底稅額,在修改到7月留底稅額沒有了,從去年8月補繳滯納金,那8月之后的報表不用更正申報了吧?
公司處置車輛,固定資產(chǎn)清理,開票的時候貸方是固定資產(chǎn)清理,而不是收入,那么增值稅報表和所得稅報表是不是就不一致了?這樣有沒有關(guān)系
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營預(yù)繳稅款銷售額是開票金額嗎
本月無業(yè)務(wù)發(fā)生,怎么結(jié)轉(zhuǎn)本期損益?
老師,客戶退了一部分貨。我們票在23年就開完了,退回來的單價也比以前是低。票可以紅沖一部分嗎?單價是不是不可以改動?
這種手工賬的各種賬本,一本是不是從一月份一直用到12月份,把頁數(shù)用完為止,沒有了,又重新拿一本新的出來用?
老師,6年前開的發(fā)票給甲方,現(xiàn)在結(jié)算金額比開發(fā)票的金額小,甲方要求我們紅沖之前的發(fā)票,再重新開張正數(shù)發(fā)票,這樣可以嗎?我能紅沖前幾年的發(fā)票嗎?
有個人的工資不發(fā)放了,社保怎么記
老師,給我們安裝窗戶的個人,去稅局代開發(fā)票,發(fā)票上備注要我們代扣代繳個人所得稅,這個代扣在個稅哪填報?
老師,假如本月工資6000 個稅30 ,本月工資下月發(fā)放,本月和下月會計分錄應(yīng)該怎樣寫。
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