你好,必須是先預交稅款?然后回總公司開票申報抵扣

老師,在外地施工,開發(fā)票預繳,國家電子稅務局里面是填跨區(qū)域涉稅事項報告還是跨區(qū)域事項報驗?還是兩個都要填?
老師異地預交稅款,預交開票金額已經(jīng)跟合同金額相等了,但是最后總結(jié)算金額多,直接申請跨區(qū)域涉稅事項報告表去異稅務局預交可以嗎?
老師,電子稅務局里面跨區(qū)域涉稅事項服務里面有 跨區(qū)域涉稅事項報告還有跨區(qū)域涉稅事項報驗,請問這兩項都需要做是嗎?我們還沒有產(chǎn)生預繳的稅金呢,請問這兩項都是必須要在預繳稅款之前完成的是嗎?還是說跨區(qū)域涉稅事項報驗,這個不能提前做,只能在報稅當天做呢
老師,開了跨區(qū)涉稅事項報告表,是先預繳稅款后,開發(fā)票,還是只要有涉稅事項報告就可以開票了,這個步驟有沒有前后順序
老師,電子稅務局提交了跨區(qū)域渉稅事項報告表后就得預繳稅款嗎?還是說等開票以后預繳
就是每次別人問你家納稅情況一年是多少,我們一直有進項稅,所以導致銷項不用繳納增值稅,剩下就是繳納個印花稅和工會經(jīng)費,那我不繳納的銷項稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開票員增加了開票權(quán)限,開票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事?
老師好,請問臨時工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開了一個銷售發(fā)票粉碎機一臺10萬,進項發(fā)票內(nèi)容怎么開比較合適?
為什么這項業(yè)務不能這樣填寫,什么時候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購的普通發(fā)票,那我是按價稅合計還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識別號,這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個體工商戶能通過電子稅務局app手機端申報繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)
流程是:在電子稅務局提交跨區(qū)域渉稅事項報告表,等審核通過,然后在跨區(qū)域綜合辦理套餐里出現(xiàn)預交表,預交稅款,再開票?
是的,你說的是正確的
預交稅款按哪個金額計算預交?
按照合同金額預交的這個是
一般按%幾預交?后期在同一項目陸續(xù)開票后申報的時候扣減開票部分相應的稅款?
增值稅(不含稅銷售額*3%),城市建設維護稅(增值稅*7%),教育費附加(增值稅*3%),地方教育附加(增值稅*2%)。
企業(yè)所得稅按多少預交
“外地施工企業(yè)所得稅預繳稅率 是只設跨地區(qū)項目部的建筑企業(yè)需要預繳0.2%的企業(yè)所得稅,不是2%.