您好,同學,請稍等下
您好老師,想問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷外銷, 內(nèi)銷100萬(銷項13萬,進項6.5萬)外銷100萬(原料進項5.5萬),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計算方法,外銷的進項抵頂內(nèi)銷銷項,13-6.5-5.5,有1萬的應納稅額,這樣沒算出來退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬,產(chǎn)品成本就扣掉這個5.5萬就可以? 不知道這樣是否正確
老師,我想問下我公司對外是制造企業(yè),但是銷售商品(有國內(nèi)銷售和出口銷售)都是沒有加工,制造生產(chǎn),是供應商提供的產(chǎn)成品那種,然后現(xiàn)在老板想搞出口,這樣備案是生產(chǎn)型企業(yè),然后出口是想用免抵退,請問這個我拿到進項發(fā)票,可以全部抵扣進項稅額嗎?
老師好,我們作為生產(chǎn)型進出口企業(yè),業(yè)務模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時還會直接進口成品內(nèi)銷。請問關(guān)于來料加工生產(chǎn)時,會在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進項轉(zhuǎn)出。因為我們還有進口的成品內(nèi)銷會進項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進項都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
我們是一家生產(chǎn)型的出口企業(yè),沒有內(nèi)銷,然后我們?yōu)榱似胶舛愗?,每月免抵退稅額和應退稅額有一個差異,請問這個差異是做到應交稅金-出口退稅遞減內(nèi)銷產(chǎn)品這個科目嗎?
老師好!我想問一下,銷售出口(正常報關(guān))的產(chǎn)品,都要開出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請的退稅是我司加工生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,外采再出口的不能申請退稅,那這些外采的成品我們報關(guān)出口后,可以不開發(fā)票嗎?然后我不用這部份產(chǎn)品做進項轉(zhuǎn)出也不申請退稅?
年開票額度100萬每月可以開多少發(fā)票
老師,請問一下,公司開專票給客戶,開票人與收款人同一人,可以么?復核人應該寫誰呢?
老師,對方打錯貨款,要退給對方,要備注什么
請問老師,我們公司有醫(yī)療檢測資質(zhì),但是為了節(jié)約成本,把檢驗實驗室拆分到外地去了,建立了一個子公司,子公司只有實驗室而且也有醫(yī)療檢測資質(zhì),其他的管理成本都在總公司,還是由總公司對外承接業(yè)務,發(fā)送樣本給子公司,這樣還是總公司想醫(yī)院開檢測服務發(fā)票,子公司和總公司簽訂一個檢測服務合同,這樣合規(guī)嗎
老師,我24年成本少記了,我現(xiàn)在25年來調(diào)整,分錄是這么做嗎?借:以前年度損益調(diào)整 貸:生產(chǎn)成本嗎
工資條上有社保補貼,還需要幫員工強制交社保嗎
電商平臺賣了10快的東西,8元是客戶直接給我們付了,然后2元是平臺給我們,然后平臺這個2元要我們開票,我們應該怎么開,服務費嗎?
工商年報跟稅務年報都錯了怎么辦
小規(guī)模個稅忘記申報了怎么辦
請問老師,醫(yī)療檢測公司總公司直接給醫(yī)院檢測服務發(fā)票做收入,授權(quán)分公司檢測,分公司只有檢測成本,請問總分公司都需要獨立做賬嗎?總公司的主營業(yè)務成本怎么算呢
你好,你自產(chǎn)自銷的,能證明是出口的就可以的。 有出口有內(nèi)銷,這個沒有問題,可以啊。
怎么證明
你好,出口有報關(guān)單呀,還有收匯單 運輸單。這些
你沒明白我的意思,這個進項的成品,有內(nèi)銷有外銷,我怎么證明外銷的這個是我自己生產(chǎn)的?不是買來的?
采購合同,對方給你開的發(fā)票。 生產(chǎn)的你內(nèi)銷外銷都是一樣,認證都是在抵扣勾選里面,這個區(qū)分不出來,也沒有關(guān)系的。
是成品,就是我進項里面有成品,這個成品我自己也有生產(chǎn),也有采購,有關(guān)系嗎
你好,你出口備案的是哪一種?是生產(chǎn)的嗎?如果是的話,不能外購,在出口,如果有這種情況的話,你問你稅務局允許你們免稅吧,有些是不允許免稅,需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。 內(nèi)銷的成品銷售沒有問題也可以
雖然這個成品我有外購有自己生產(chǎn)的,那能不能證明我的出口是自己生產(chǎn)的
出口備案是生產(chǎn)型企業(yè)
生產(chǎn)的,你想要申請退稅,必須是自產(chǎn)自銷。