你好;? 你們?nèi)渴浅隹谕硕惖脑挘? ??“企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”專欄,記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計(jì)算的出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額。
出口退稅除了在電子稅務(wù)局上做出口退稅申請(qǐng),需要同步在報(bào)關(guān)口岸卡上操作退稅申請(qǐng)嗎?
小規(guī)模第一季度開普票+紅沖普票,最終金額是-23000,那么第二季度開票數(shù)是323000,請(qǐng)問(wèn)可以沖減第一季度負(fù)數(shù),第二季度免稅嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎樣做賬務(wù)處理?
老師,紙質(zhì)發(fā)票對(duì)方未認(rèn)證,我們要給對(duì)方開紅票,收不回來(lái)對(duì)方的紙質(zhì)發(fā)票,如果對(duì)方就是怎么找也找不見了,可以讓對(duì)方出其他證明嗎?
對(duì)公賬戶支付給對(duì)方公司款項(xiàng) 但是還沒(méi)有收到發(fā)票 可以確認(rèn)成本嗎 對(duì)方公司可以確定收入嗎
老師新公司有利潤(rùn)了是不是必須計(jì)提盈余公積?
老師好,傳媒公司有一部分主播是以工資薪金發(fā)放的,一部分是以勞務(wù)報(bào)酬發(fā)放的,兩個(gè)方式發(fā)放工資時(shí)怎么做分錄?。恐x謝老師
老師,我們老板今天突然要用承兌匯票付工程款。目前公司沒(méi)有承兌匯票 他的意思是通過(guò)其他渠道對(duì)方給我們50萬(wàn)承兌匯票 我們只付他497000 這個(gè)怎么做賬???
公司收到總工會(huì)的一筆款是什么情況
老師好!請(qǐng)問(wèn)怎么樣區(qū)分合同負(fù)債和預(yù)計(jì)負(fù)債啊,不會(huì)用啊
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我們的退稅率是13% 所以這個(gè)20多萬(wàn)的免抵稅額放到出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是沒(méi)有問(wèn)題的是嗎 我們沒(méi)有內(nèi)銷
你好;? ? 如果沒(méi)有內(nèi)銷; 就不能去設(shè)置這個(gè)的? ?
但是我們有一個(gè)免抵稅額,這個(gè)數(shù)我要計(jì)到哪個(gè)科目呢,這個(gè)是不會(huì)退稅的了
你好; 你單獨(dú) 設(shè)置一個(gè)科目 ; 在應(yīng)交稅費(fèi)- 免抵稅額? ?