出差的機(jī)票費(fèi)等計(jì)入差旅費(fèi)
老師,我們有兩個(gè)公司ab,有兩個(gè)員工是b的人員,跟b公司簽訂勞動(dòng)合同,但是業(yè)務(wù)是給a公司服務(wù)的,出差費(fèi)用是在a公司報(bào)銷(xiāo),a公司怎么入賬?不可以入差旅費(fèi)吧,入招待費(fèi)嗎?每個(gè)月還是有許多費(fèi)用的
公司是文化類(lèi)公司,做演出給藝人買(mǎi)的車(chē)票機(jī)票以及他們的餐費(fèi)做招待費(fèi)還是計(jì)入成本?合同簽的是我們承擔(dān)這些費(fèi)用
我們公司跟一些人簽了勞務(wù)合同,這些人出差的機(jī)票費(fèi)等計(jì)入差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢
我們公司跟一些人簽了勞務(wù)合同,這些人出差的機(jī)票費(fèi)等計(jì)入差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢,我理解的沒(méi)有簽勞動(dòng)合同簽的是勞務(wù)合同,業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)合理一點(diǎn)
我公司與勞務(wù)公司簽勞務(wù)外包合同,全包。那么勞務(wù)人員還可以在我公司報(bào)銷(xiāo)各種費(fèi)用如差旅、餐補(bǔ)、招待費(fèi),辦公費(fèi)等,合法不?是否涉嫌逃稅?
請(qǐng)問(wèn)印花稅,向廠家買(mǎi)貨,簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣(mài)出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類(lèi)怎么填
暫估的商品可以直接掛往來(lái)賬戶(hù)或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開(kāi)在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開(kāi)了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說(shuō)呀
我們購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說(shuō)開(kāi)不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無(wú)票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶(hù)個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷(xiāo)項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷(xiāo)項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒(méi)有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦