您好,期限的話就是一年一次,1月1日到12月31,
您好 老師 請問 如果一般納稅人企業(yè) 在2018年時買進(jìn)一臺二手車做為公司固定資產(chǎn)(普票 沒有進(jìn)項抵扣) 期間計提車輛折舊后,又在今年9 月出售,此時是否要通過固定資產(chǎn)清理進(jìn)行會計處理?請問目前二手車交易是否免稅(二手車交易發(fā)票上未顯示稅款),是否還要通過一般納稅人申報表進(jìn)行申報 應(yīng)該填寫那個欄次里嗎??稅率應(yīng)該是多少呢?
老師們!您好!請問一下小規(guī)模納稅人按季度零申報的沒有正常經(jīng)營的企業(yè),印花稅稅要零申報嗎? 如果申報的話納稅期限以及稅款所屬期起/止怎么填寫
老師,我電子稅務(wù)提示這個您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減,請您及時申報抵減。具體操作如下:小規(guī)模納稅人第一步:先填寫《減免稅明細(xì)表》,在“減稅項目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填報抵減金額。第二步:將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。,我的季度申報的嗎,如何操作
老師您好,請問車船稅稅源采集中,填寫車輛稅源明細(xì)信息時,申報期限、繳款期限、納稅期限如何填寫?蟹蟹
您好,老師,請問車船稅申報的時候,保險日期是2023.10-2024.9,但是電子稅務(wù)申報所屬期的時候,只能填寫所屬期2023.01-2023.12,請問老師這個是如何處理的,謝謝。
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強(qiáng)制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當(dāng)時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對