你好,可以的, 沒問題,小規(guī)模月10季30萬元以下(含本數(shù))免稅。
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人月銷售不超過10萬,去稅務(wù)局代開普通發(fā)票,可以享受免增值稅的優(yōu)惠政策嗎?是不是只有開具專用發(fā)票才不享受免增值稅的優(yōu)惠政策?
假設(shè)A企業(yè)是小規(guī)模納稅人,本月開普票13萬元,專票5萬元。A企業(yè)可以享受小規(guī)模納稅人月度15萬元銷售額免稅政策嗎
老師,請(qǐng)教一下小規(guī)模納稅人開具了專用發(fā)票,季度銷售額不超45萬,可以享受免增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人第一季度不含稅銷售額為38萬元,其中銷售貨物30萬元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,可以享受免征額嗎
小規(guī)模納稅人月銷售額10以下,免征增值稅。請(qǐng)問這個(gè)10萬是指專票還是普票。
公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財(cái)務(wù)賬時(shí)是否需要做8元未實(shí)際支付金額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
房租攤銷計(jì)入了研發(fā)支付 費(fèi)用化支出 其他費(fèi)用,房租不能加計(jì)扣除,匯算清繳時(shí)可以不把房租歸集到其他費(fèi)用里嗎? 火炬系統(tǒng)填報(bào)的企業(yè)年報(bào)和發(fā)展情況報(bào)表,能把房租歸集到研發(fā)費(fèi)用里嗎,因?yàn)榉孔赓M(fèi)和研發(fā)相關(guān)
幫我計(jì)算一下30330.88元,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤(rùn))分別是多少,合計(jì)是多少。 然后50萬整收入,需要交的增值稅,城建,教育附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅(按收入0.0235利潤(rùn))分別是多少,合計(jì)是多少。 注:城建,教育費(fèi)附加都是0.05稅
員工的加班費(fèi)計(jì)入工資還是福利費(fèi)
老師,領(lǐng)導(dǎo)要來視察工作,財(cái)務(wù)方面一般要準(zhǔn)備什么材料呢?
老師 這個(gè)表按照什么填寫啊
小規(guī)模公司之前裝修最后因?yàn)橐驗(yàn)檠b修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個(gè)月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個(gè)月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎?
24年度賬上有1項(xiàng)資產(chǎn)處置時(shí)多計(jì)提一個(gè)月折舊,審計(jì)和匯繳的時(shí)候都做了調(diào)整,這部分折舊影響到利潤(rùn)的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適?調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫?
辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎?
張三公司賣貨給A公司,A賣給B 公司,可以嗎?A和B是母子公司的關(guān)系。
開不開票都一樣嗎?
一樣的,一般是都要開票的,沒有開票也要申報(bào)無票收入
我們公司應(yīng)該不打算開票,沒有開通開具電子發(fā)票的渠道
申報(bào)無票收入就可以了
好的。如果是開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票的話,電子稅務(wù)局可以開嗎?
不可以,一般需要去二手市場(chǎng)
自己是公司也不可以嗎?
自己的話可以去領(lǐng)取發(fā)票
好的,謝謝老師
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評(píng)價(jià))。