您好!小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬可以享受免增值稅優(yōu)惠政策,開專票不享受免稅政策。
請問,小規(guī)模納稅人月銷售不超過10萬,去稅務局代開普通發(fā)票,可以享受免增值稅的優(yōu)惠政策嗎?是不是只有開具專用發(fā)票才不享受免增值稅的優(yōu)惠政策?
個人租金收入不到10萬,去稅務局代開普通發(fā)票,可以享受免增值稅優(yōu)惠政策嗎?
小規(guī)模納稅人自行開具3%的增值稅專用發(fā)票,可以享受優(yōu)惠政策嗎?
個人過戶汽車,是按照0.5%的稅率,可以開具專票嘛?若是只開具普票可是享受小規(guī)模納稅人月度不超過15萬免增值稅的優(yōu)惠政策嘛?
老師,小規(guī)模享受月度不超過15萬的優(yōu)惠政策,開具專票也免稅嗎?若不能自行開具,去稅務代開專票,免稅嗎?
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調整?
想問一下,怎么操作在電子稅務局先補交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進行結轉,借應收賬款美元戶0.01,在財務費用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結匯,結匯時把上月美元0.1起結匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實際業(yè)務,找進項發(fā)票進來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請問正常情況下,所得稅費用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產的話,所得稅費用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個人賬戶支出公司的各項成本,是不是借管理費用 貸其他應付款-法人
請問老師季報現(xiàn)金流量表沒報,匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調整,這張表第五條各類社會保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請問在線嗎?有問題咨詢