一號(hào)不可以的,增值稅需要正常交稅。
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅 老師這個(gè)銷售額包不包含10萬(wàn)元和30萬(wàn)元,銷售額是含稅還是不含稅的?
請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模納稅人按季申報(bào),月銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅。 如果,該小規(guī)模本季度開(kāi)具普票3萬(wàn),代開(kāi)專票35萬(wàn),本季度不含稅銷售額共計(jì)35萬(wàn)元。如何納稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人本年第三季度銷售額為35萬(wàn),開(kāi)具增值稅電子普通發(fā)票,已申報(bào)納稅。但是第四季度發(fā)生第三季度的銷售退回,將第三季度開(kāi)具的8萬(wàn)元發(fā)票作廢,那么此時(shí)第三季度銷售額為27萬(wàn)元,是否可以享受小規(guī)模納稅人季度銷售額不滿30萬(wàn)免征增值稅的優(yōu)惠,對(duì)第三季度已經(jīng)繳納的稅款申請(qǐng)退稅或者以后期間抵減?
小規(guī)模納稅人第一季度不含稅銷售額為38萬(wàn)元,其中銷售貨物30萬(wàn)元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,可以享受免征額嗎
2022年小規(guī)模納稅人不含稅銷售額38萬(wàn)元,其中銷售貨物30萬(wàn)元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,需要繳納多少增值稅及附加稅?
庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯(cuò)了吧,可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò),就是之前沒(méi)建賬,后來(lái)開(kāi)始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒(méi)從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說(shuō)了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問(wèn)是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目, X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬(wàn)元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬(wàn)元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬(wàn)元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬(wàn)元, X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬(wàn)元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬(wàn)元的價(jià)格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
不可以的,專票需要正常交稅不能免。
有本期應(yīng)納稅額減征額嗎
開(kāi)的是1%的需要的,1%需要交增值稅的銷售額乘以2%,這個(gè)就是減免的。
按照3%的征收率,是不是就可以減免
你好,3%稅率嘛,按這個(gè)來(lái)開(kāi)的不可以的,按照3%來(lái)交增值稅就可以的,沒(méi)有減免。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。