你好,這樣是超期的,因?yàn)樵路莶粚Α?/p>
請教下。公司的主營為商業(yè)地產(chǎn)出租,租賃合同金額寫的月租金,租期在合同中單獨(dú)說明,有3~8年不等。請問這樣的狀況,公司是否可以根據(jù)每個(gè)月的主營收入(租賃收入)在所屬期進(jìn)行印花稅申報(bào)?還是說一定要在租賃合同簽訂好后就把3~8年所有租金對應(yīng)的印花稅全額繳納?
A市稅務(wù)稽查局對某裝潢設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)檢查時(shí)収現(xiàn),該企業(yè) 2020年2月份與客戶簽訂了一個(gè)項(xiàng)目,合同金額290萬元,并按照合同金額繳納了印花稅。但后來雙方對設(shè)計(jì)的圖紙進(jìn)行了重大修改,實(shí)際工程決算金額只有 245萬元。在3月份又簽訂了一個(gè)項(xiàng)目的合同,在申報(bào)印花稅時(shí),以上一個(gè)項(xiàng)目多繳印花稅為由,沖減了合同金額45萬元。請問該企業(yè)處理是否正確?應(yīng)如何處理?稅務(wù)機(jī)關(guān)如何處罰?
企業(yè)上年簽訂了三份財(cái)產(chǎn)租賃合同,具體情況如下:(1)3月向A公司租賃廠房一間,合同中規(guī)定,月租金300元,租賃期為3個(gè)月。(2)6月向B公司租賃設(shè)備一臺,年租金收入18萬,租賃期兩年。(3)7月向C個(gè)體戶租賃倉庫一間,月租金450元,合同未注明租賃期限。根據(jù)所給資料,回答下列問題:3月份簽訂的租賃合同應(yīng)繳納的印花稅為()元。A0.3B0.45C0.6D0.96.[單選題]接第5題,6月份簽訂的租賃合同應(yīng)繳納的印花稅為()元。A180B360C540D9007.[單選題]接第5題,7月份簽訂的租賃合同應(yīng)繳納的印花稅為()元。A5B0.45C0.9D2.7
老師,我是小規(guī)模物業(yè)公司,現(xiàn)在和客戶簽訂的租賃合同,合同簽訂日期是六月份,但租賃期限是10月1日起,來年的9月30日止,現(xiàn)在租金和管理費(fèi)都只交了一部分,印花稅什么時(shí)候申報(bào)呢
個(gè)人獨(dú)資的企業(yè)在今年1月1日簽了一份租賃合同金額是100萬,但當(dāng)月未申報(bào)繳納合同印花稅,如果在今年10月來上這筆印花稅是否應(yīng)該算超期了?(稅局核給企業(yè)的印花稅是按次申報(bào)繳納)
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沖去年的收入成本費(fèi)用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤分配未分配利潤會有什么影響,會導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個(gè)體內(nèi)賬,以老板私人卡運(yùn)營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計(jì)報(bào)上月稅款,因沒有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
100萬的租賃合同應(yīng)繳印花稅是1000元,超期滯納金應(yīng)該怎么算?
你好,超期滯納金=滯納的稅款*萬分之5*滯納天數(shù)?
按次申報(bào)的話就應(yīng)該從應(yīng)申報(bào)的1月1日算到10月1日共273天,滯納金:1000元X0.0005X273= 136.5元,這樣對嗎?
你好,1月份簽訂的合同,應(yīng)當(dāng)在2月15日之前完成申報(bào),從2月16日開始計(jì)算逾期天數(shù)才是的
好的,除了調(diào)整天數(shù)以外其他計(jì)算是對的吧?
你好,是的,是這樣的
超期申報(bào)除了滯納金以外,稅局另外可能會有罰款嗎?
你好,超期申報(bào),是否罰款就需要看你當(dāng)?shù)囟惥值牟昧苛?
好的, 如果合同中寫明了租金支付的具體時(shí)間,那么增值稅申報(bào)時(shí)間是以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)呢還是以付款時(shí)間為準(zhǔn)(因?yàn)楹贤卸ǖ母犊顣r(shí)間是在簽訂合同后的5個(gè)月之后)
你好,增值稅是按每個(gè)月的租金申報(bào)?
具體到這份合同來說就是1月簽的合同,合同里寫:在9月付紿我公司25萬、在10月付25萬,這是含今年在內(nèi)10年的租金。問增值稅應(yīng)從幾月開始申報(bào)?
你好,增值稅是按每個(gè)月的租金申報(bào) (增值稅是按合同約定的應(yīng)收取租金的每個(gè)月申報(bào))
就是每年5萬的租金,公司是小微企業(yè)
你好,每年5萬的租金,每個(gè)月按? 5萬/12? 申報(bào)就是了
按老師說的 ,豈不是要從1月就開始申報(bào) ,那分錄是要把收入做掛賬嗎 ?因?yàn)?一8月只是簽了合同 我并沒有收到錢呀這樣也要申報(bào)增值稅 ?
你好,是的,沒有收到租金就需要先掛賬。 需要按月(或者按季度)申報(bào)增值稅的?
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模季度申報(bào)增值稅,這樣看來我們是沒有按期申報(bào) 但是不需要繳納稅款 (季度收入只有12500元),那稅務(wù)對我公司會有什么懲罰?
你好,是否會懲罰,就需要看你當(dāng)?shù)囟惥值牟昧苛?