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我們從代賬公司拿回來幾個月了,之前是小規(guī)模。5月改的一般。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)代賬公司去年購物貨品的科目弄錯了,做成:借:庫存商品 貸應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。我現(xiàn)在是一般納稅人。我要怎么沖紅呢

2023-09-15 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-15 15:50

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶6423 追問 2023-09-15 15:51

可是現(xiàn)在應(yīng)交增值稅下有許多明細(xì),改選哪個啊

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齊紅老師 解答 2023-09-15 16:01

按增值稅銷項來紅沖吧

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快賬用戶6423 追問 2023-09-15 16:03

我是買進(jìn)的啊。他把這個費用轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了

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齊紅老師 解答 2023-09-15 16:07

買進(jìn)的之前購進(jìn)分錄你紅沖就可以呀 借方不用做應(yīng)交稅費呀

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快賬用戶6423 追問 2023-09-15 16:09

好的,謝謝

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快賬用戶6423 追問 2023-09-15 16:11

那我們賣出去的分錄咋弄

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齊紅老師 解答 2023-09-15 16:11

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023-09-15
需要做收入,月末做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-02-26
?你好;? ? ?你調(diào)整下即可。 你都轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去;? 你這個科目是貸方還是借方有金額? ??
2022-05-13
對的,你要紅沖成本,在做一個正確的成本
2022-09-17
你好,學(xué)員,是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
2022-09-17
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