您好,同學,很高興回答您的問題
老師我問一下,匯算清繳補繳的所得稅z在匯繳的財務報表上體現(xiàn)嗎?利潤表和未分配利潤數(shù)要不要改
按合同確認收入再按服務期確認增值稅的分錄怎么寫
首次退稅,實地核查都核查什么?
老師,工商年報上的納稅總額,是稅務局查到稅收證明這個金額嗎?,總705元,還要減掉其中的教育費附加后填寫嗎?
新公司法規(guī)定,幾年內(nèi)必須把認繳出資額全部繳足?謝謝,逾期有什么風險?謝謝
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
老師您好,關于個稅匯算清繳,如果單位未申報個人一次性獎金,個人是否可以申請更正呢
老師成本核算中單位系數(shù)和總系數(shù)參考的是什么數(shù)據(jù),怎么得出來的,能舉個例子嗎
你好,老師,個體工商戶,什么稅也沒報過,工商年報利潤是不是填0就可以
發(fā)現(xiàn) 員工陸陸續(xù)續(xù)借備用金 2000 其他應收款2000,結(jié)果報銷了2500,員工手里還剩90元備用金,怎么調(diào)賬
物流公司賠償丟失貨物款是否涉及增值稅,請老師告訴相應文件,以便查看,謝謝
這個沒有文件,如果人家原價賠償你的,你這個貨物相當于沒有發(fā)生進項,也不允許抵扣。
是公司產(chǎn)品,本來是銷售的
你好,你公司這個需要購入嗎?還是自己生產(chǎn)的。
自己生產(chǎn)的,是將丟失貨物涉稅進項稅額轉(zhuǎn)出還是視同銷售處理
你好,賠償?shù)臎]有利潤進項轉(zhuǎn)出的
按售價賠償?shù)模紤]是非正常損失就將貨物涉稅進項稅額轉(zhuǎn)出了,那差額還需繳增值稅嗎?
你好,進項是100,進項轉(zhuǎn)出也是100,沒有差額,不需要多交稅的。
賠償金與成本價差屬于增值部分嗎?如果屬于差額是不是增值稅
是的 差額的那一部分需要交增值稅的
金稅盤報銷和抵稅的分錄分別是什么?
借管理費用 貸銀行存款, 借應交稅費、應交增值稅減免稅款姐管理費用負數(shù)。
老師那個不抵稅的時候第二筆分錄要不要做
不抵扣不要做第二個。
收到進項票到底是直接應交稅費—進項稅,還是應交稅費待認證進項稅?
那之前會計收到發(fā)票也抵扣了,她記得待認證進項稅,咋辦?
抵扣過了,她應該做進項稅,但是做的是待認證進項稅,年末做了一個這個分錄
金稅盤報銷和抵稅的分錄分別是什么?
借管理費用 貸銀行存款, 借應交稅費、應交增值稅減免稅款姐管理費用負數(shù)。