不對(duì),他借了2000,報(bào)銷了2500,應(yīng)該你們單位還欠了人家500。是有一個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)了嗎?你看下他的備用金是不是之前還有剩余?
老師,我們是園林綠化工程公司,項(xiàng)目上出納每月像公司申請(qǐng)備用金,項(xiàng)目上有個(gè)員工,因?yàn)轫?xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,向項(xiàng)目出納借了2000元。后期拿發(fā)票過(guò)來(lái)沖賬。次月,這個(gè)項(xiàng)目出納辭職了,把剩余的她手上的備用金余額轉(zhuǎn)給了臨時(shí)接手的人,過(guò)了一個(gè)月,招到新的項(xiàng)目出納,這個(gè)臨時(shí)接手的人,又把他手上剩余的備用金余額轉(zhuǎn)給了新來(lái)的項(xiàng)目出納。之前那個(gè)向前出納借支2000元的那個(gè)同事,現(xiàn)在拿著1950元的發(fā)票來(lái)沖賬。多借的50元現(xiàn)在交還給了新出納。50元開了個(gè)收據(jù)。請(qǐng)問(wèn),這個(gè)賬要怎么圓?初次借的時(shí)候,掛賬借款的同事,沖前出納的備用金2000元,拿1950元的發(fā)票沖賬,就是沖借款同事的掛賬。那,交回的那50元,也是沖那個(gè)借款同事的掛賬嗎?
這里面的招待費(fèi)是員工之前向公司借備用金1000元里面支付了730元,現(xiàn)在這個(gè)730元被我直接計(jì)入了成本,那員工現(xiàn)在歸還了剩余270元,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。那這個(gè)730元的報(bào)銷費(fèi)用我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?才能沖銷員工借款?
23年從公司提取了備用金給員工報(bào)銷,但是大部分還沒(méi)有給發(fā)票,可以先記其他應(yīng)收款-人名 庫(kù)存現(xiàn)金。這樣先按個(gè)人掛賬,后續(xù)拿來(lái)發(fā)票再抵賬可以么
老師您好,員工受工傷,我們公司提備用金支付醫(yī)藥費(fèi),我借:其他應(yīng)收款10000,代:銀行存款。然后社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心,就是工傷那醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷返還了8000,我該怎么記賬,那2000的差額又該怎么記賬
老師您好 員工之前借支備用金5000元,在釘釘上提交了備用金借款申請(qǐng)單,現(xiàn)在有4300的發(fā)票入賬,剩余700要退還給公司,需要在釘釘上再提交一個(gè)備用金還款單對(duì)嗎?那對(duì)于這4300的發(fā)票怎么處理呀老師,是在還款單內(nèi)上傳相應(yīng)的發(fā)票還是通過(guò)費(fèi)用報(bào)銷呢
好在問(wèn)答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎?可是填寫提示不能未負(fù)數(shù),那就是按0填寫是嗎?
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是按未分配利潤(rùn)-1250填寫是嗎?
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對(duì)嗎?
老師,員工私車公用需要做什么?員工開具公司發(fā)票可以直接報(bào)銷嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對(duì)嗎?
公司采購(gòu)贈(zèng)送給客戶的禮品怎么入賬
母嬰店開具奶粉發(fā)票怎么操作
老師,工作人員下載了,壓縮包打不開,又刪掉了,沒(méi)有通過(guò)郵箱聯(lián)系,這樣不會(huì)造成電腦資料,網(wǎng)銀信息,等的損失吧,謝謝
給車間工人租的宿舍,計(jì)入制造費(fèi)用嗎
找了,發(fā)現(xiàn)是去年2024.7月8月 多記報(bào)銷額300,12月 多記了一筆200, 發(fā)票沖賬的,結(jié)果做成報(bào)銷的拉, 以前會(huì)計(jì)做的,現(xiàn)在怎么辦
多吉是什么意思?是多做了成本費(fèi)用嗎?
多記報(bào)銷是多做了成本費(fèi)用嗎?
是的,有幾張發(fā)票,是充之前的賬的,
以前會(huì)計(jì)做的,
借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 以前年度的
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在年報(bào) 匯算都做完了。 分錄也是這么做嗎?
是的對(duì)的是的對(duì)的
還是有問(wèn)題, 之前會(huì)計(jì),把所有員工無(wú)票支出,記到 借 其他應(yīng)收~法人 頭上的。有票沖的時(shí)候 才是費(fèi)用, 這還記 未分配利潤(rùn)里面去嗎? 是不是應(yīng)該記到 其他應(yīng)收~法人呢?
沒(méi)有發(fā)票,正常做成本費(fèi)用就行,但是抵扣不了所得稅呀,他不要掛在哪個(gè)科目里面
哎,以前的賬,就是那么做的,
現(xiàn)在我也不可能去改它賬去
你現(xiàn)在調(diào)調(diào)整到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
摘要怎么寫
調(diào)整某某賬務(wù)處理。