你好,對方憑啥開票給你們?有真實(shí)的業(yè)務(wù)沒?
老師你好,我們公司進(jìn)了一批原材料,但是我們沒付款,對方也沒給我們開發(fā)票,那怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我們進(jìn)項(xiàng)票丟失了怎么處理,對方不給重新開
我們支付出去的款項(xiàng),對方不給我們開票了,我們怎么把之前做預(yù)付的錢平掉?
你好老師,我們給對方開票,對方付不出錢了,就給我們開了一張進(jìn)項(xiàng)票抵掉欠款,賬務(wù)處理怎么的做呢
老師,我們把票開給乙方了,但是丙方欠乙方的錢,乙方欠我們的錢,丙方直接對公轉(zhuǎn)賬把錢付給我們了,會計科目怎么做?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
我們給開的維修票,他開的也是維修票
你們之間沒有真實(shí)的業(yè)務(wù)就是虛開發(fā)票,不能做賬
如果領(lǐng)導(dǎo)讓我做賬,我該怎么做呢
虛開發(fā)票是違法犯罪,他在上邊簽字,證明他的真實(shí)性
這個賬務(wù)處理如何做呢
拋開來,老師賬務(wù)處理如何做呢
借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)收賬款