實(shí)際收到商品和服務(wù)了嗎?
你好老師,問(wèn)下我們付款了發(fā)票沒(méi)拿給我們,對(duì)方把賬做平了。現(xiàn)要怎么走掉?
老師,我們之前給對(duì)方付了100萬(wàn),我們當(dāng)時(shí)做了借預(yù)付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對(duì)方給我們開(kāi)票開(kāi)了了120萬(wàn),沖之前預(yù)付款就是借預(yù)付款100萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,多了20萬(wàn),這筆20萬(wàn)應(yīng)該怎么做賬呢
我們支付出去的款項(xiàng),對(duì)方不給我們開(kāi)票了,我們?cè)趺窗阎白鲱A(yù)付的錢(qián)平掉?
支付給供貨方的錢(qián)買(mǎi)材料,對(duì)方不給我們開(kāi)票了,怎么平賬?
老師您好,我們公司和對(duì)方公司簽訂了運(yùn)輸合同,款項(xiàng)對(duì)方公司付了80%給我們,但是對(duì)方公司說(shuō)不要我們的票,我們一直也是預(yù)收款項(xiàng),那我們不開(kāi)票出去,我們這個(gè)賬務(wù)怎么來(lái)平賬呢。
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
就是產(chǎn)品的檢測(cè)費(fèi),收到服務(wù)了,產(chǎn)品已經(jīng)檢測(cè)了,就是對(duì)方不給開(kāi)票了,這個(gè)怎么做?
正常入賬。沒(méi)票的匯算清繳納稅調(diào)整。