你好,3%的沒(méi)法抵扣的

有一個(gè)問(wèn)題,有家勞務(wù)派遣公司是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),1月份開(kāi)票100多萬(wàn),說(shuō)是去年做的工沒(méi)有開(kāi)票,要把這個(gè)81個(gè)人的100多萬(wàn)人工工資做到去年,平均一個(gè)人不到6萬(wàn),就可以不交這個(gè)個(gè)稅,需要去稅局修改個(gè)稅申報(bào)表,但利潤(rùn)總額就負(fù)100多萬(wàn),可行么
我們公司去年是小規(guī)模納稅人,去年年底給其中一個(gè)項(xiàng)目一次開(kāi)了600萬(wàn)發(fā)票,今年1月就升為了一般納稅人,這個(gè)項(xiàng)目大概還剩100萬(wàn)的發(fā)票沒(méi)有開(kāi)完,這個(gè)項(xiàng)目今年供應(yīng)商能給我們提供成本票專票,進(jìn)項(xiàng)稅額大概有24萬(wàn)多,到時(shí)這個(gè)24萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全部拿到我們公司其他項(xiàng)目抵扣嗎
公司8月從小規(guī)模納稅人變?yōu)橐话慵{稅人,在7月有筆100多萬(wàn)的業(yè)務(wù)對(duì)方可以開(kāi)專票,那這發(fā)票是7月還是8月開(kāi)對(duì)于公司的稅收才有更大優(yōu)惠?6%稅率
7月才申請(qǐng)為一般納稅人,8月開(kāi)票3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票100多萬(wàn),稅額大概2萬(wàn)多。公司去年有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額6萬(wàn)多,可以抵扣嗎
老師您好,我們公司12月剛發(fā)生業(yè)務(wù),一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額200萬(wàn),銷項(xiàng)發(fā)票的稅額7萬(wàn),我溝選了7萬(wàn)8千多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣申報(bào)可以嗎,有8千多的留底稅,這樣行不行?—會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局查賬
請(qǐng)問(wèn)下老師足浴會(huì)所店,免費(fèi)提供給顧客使用的,水果,自助餐是直接計(jì)入成本嗎?還是計(jì)入費(fèi)用呢
老師,進(jìn)項(xiàng)開(kāi)的是普票,銷項(xiàng)可以開(kāi)專票嗎?
你好 企業(yè)受益所有人備案手續(xù)在哪里辦理
老師,你好!問(wèn)下企業(yè)所得稅季度報(bào)表從業(yè)人員季初、資產(chǎn)總額季初是指哪個(gè)數(shù)。我理解如本季報(bào)表季初人數(shù)和資產(chǎn)是報(bào)7月期末人數(shù)和資產(chǎn)總額嗎?
老師,計(jì)提個(gè)人所得稅 : 借 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 50 計(jì)提工資 :借 管理費(fèi)用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 繳納個(gè)稅 : 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 50 貸:銀行存款 50;發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 9950 貸:應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 50; 老師,這樣的分錄對(duì)嗎?
和答案項(xiàng)目名稱不一樣我的少很多,考試估計(jì)寫(xiě)不滿,扣不扣分
本公司像其他公司借款,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄
一般納稅人,開(kāi)具普票之后,這個(gè)稅款還可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣嗎
老師,我們先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減額沒(méi)有抵完,那這個(gè)金額需要做賬嗎
購(gòu)買密碼鎖記入什么科目?

