?工資里邊扣個稅 : 借 應(yīng)付職工薪酬 50 貸:應(yīng)交稅費-個稅 50 ?計提工資 :借 管理費用 10000? 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000? 繳納個稅 : 應(yīng)交稅費-個稅 50? 貸:銀行存款 50; 發(fā)放工資 ?借:應(yīng)付職工薪酬 9950 貸:銀行存款 9950?

你好老師 1.計提:借:管理費,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,應(yīng)交個稅。 2.計提:借:管理費,貸,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交個稅。發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應(yīng)交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
請問,工資的分錄 計提 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納個稅 借 應(yīng)交稅費-個稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
借:管理費/應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)付職工薪酬390 借:應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅390 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅390 貸:銀行存款390 借:管理費/應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)付職工薪酬390 借:應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅390 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅390 貸:銀行存款390 意思是不能這樣做分錄是嗎?
計提工資,借:管理費用工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交個稅30。支付,應(yīng)付職工薪酬5970 銀行存款 借,應(yīng)交個稅,貸,銀行存款 還是借:管理費用工資6000,貸,應(yīng)付職工薪酬6000支付時應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個稅30銀行存款5970
個體戶沒有進項出來,需要開項怎么辦?在免征范圍內(nèi)
個體戶的戶主要做信息采集報工資嗎
你好老師,我是個體工商戶,上個季度增值稅已經(jīng)根據(jù)抖音后臺的數(shù)據(jù)進行申報,經(jīng)營所得稅也已經(jīng)申報,稅務(wù)局打電話讓我交稅,我想年底看情況再補繳可以嗎?
中國農(nóng)業(yè)銀行金蓮道支行開戶單位A公司2×25年8月31日存款賬戶余額為80000元,2×25年6月21日至8月31日的累計積數(shù)為2866000元,本計息期內(nèi)活期存款年利率為0.36%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。2×25年9月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)8日,存入現(xiàn)金20000元。(2)12日,轉(zhuǎn)賬存入15000元。(3)15日,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金18000元。(4)17日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元。(5)19日,存入現(xiàn)金8000元。要求:(1)對(1)(3)兩項業(yè)務(wù)編制會計分錄。(2)計算甲公司2025年第三季度的利息,并作利息入賬的會計分錄
老師您好!9月份注冊的個體,用之前名字變更的,當時都變更好了,十月初報的三季度稅還是正確的,今天準備開票發(fā)現(xiàn)名稱變之前的了,怎么處理?
老師,發(fā)放農(nóng)民工工資已申報個稅,申報企業(yè)所得稅申報表時,季末從業(yè)人數(shù)包括農(nóng)民工人數(shù)嗎?
個體戶需要申報個稅嗎
為什么多計提要借:應(yīng)交稅費貸:主營業(yè)務(wù)收入。少計提要借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費?
預(yù)付款,先款后貨,付款是成本價,付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認定,那10月份需要申報嗎