就是計入主營業(yè)務成本
老師,你好!我們公司是做機械設備的,生產(chǎn)周期在半年以上,主要業(yè)務就是按照客戶的要求進行機械設備的組裝,項目需要什么材料就采購什么,工人們在客戶那里進行組裝,根本不會有存貨,請問老師,月末怎么結轉成本呢?問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預收款,項目進行到70%時,客戶結算在70%的項目款,請問老師此時收入確認分錄該怎么做呢?謝謝!
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時候收入,成本,應交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時候扣除了還要入帳么?有點長,謝謝
老師,您好,我們是旅游行業(yè),接待境內(nèi)人員(我們客戶)到日本旅游或者游學 ,那我們幫客戶訂的國際機票,可以入成本嗎,分錄應該怎么做 謝謝
老師 您好 我們單位是在北京成立的旅行社 主營是接待境內(nèi)的游客到日本游學或者旅游 在境內(nèi)發(fā)生的客運費(北京當?shù)鼗蛘咂渌貐^(qū))、機票(和航空保險)、住宿、餐費、購買的工藝品、可以入主營業(yè)務成本嗎 謝謝
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國內(nèi)的旅游資格證,旅游服務的差額征稅已經(jīng)申請通過了, 主營業(yè)務是接待國內(nèi)的游客到日本游學 (沒有國際旅游資格證),我們給國內(nèi)的游客開出的旅游服務普票(收入票) 在申報增值稅時,可以享受差額征稅嗎(成本費用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝
老師您好,公司貸款先扣除利息費用,到賬金額少,這種怎么做賬務處理呢
老師您好!所得稅匯算清繳 補交了1000元所得稅,怎么做賬做賬?可以直接寫借,以前年度損益調整,貸 銀行存款
上個月月末少計提員工工資了,但少計提的那部分不涉及個稅稅款,我這月補計提工資好還是這月直接月末多計提工資比較好呢老師
老師一般勞務費票憑證需要什么附件4000多元
你好,請問怎么查實時的外幣買入價和賣出價啊
收到即征即退的企業(yè)在匯算清繳時需要填寫A105040表嘛
政府會計累計折舊增加的財政分錄和預算分錄
個人代開的中介服務費發(fā)票,開回來給我們?nèi)氤杀?,需要計算繳納印花稅嗎
有個問題請教一下 就是實收資本300萬 所有者權益400萬 未分配利潤350萬。A占股權70%,B占股權30%,公司最低轉讓金額是280萬嗎?才能不算低價轉讓
老師,我在年中建賬,錄入期初數(shù)時,應交稅費的應交增值稅 錄不對,這項是匯總來的,期初數(shù)和年初數(shù)不一樣,我怎么都找不出來是怎么回事,幫我看下。我錄時負債類,貸方用正數(shù),借方用負數(shù)錄的。
老師 那這個國際機票 可以抵增值稅嗎 我們是一般人 給客戶開的發(fā)票是6%的咨詢服務費
你好,這個可以按差額交稅的,
好的 謝謝老師 老師 還有個問題 想和您請教一下 就是航空保險 幾千塊錢的那種 也可以做成本嗎 還是做到管理費用-保險費就行呢
是旅客的發(fā)生的都是成本
老師 游客的境內(nèi)火車票 也可以入主營業(yè)務成本哈
是的,就是那樣做的
謝謝老師 旅客在境外旅游的話 在境內(nèi)的餐費可以入成本嗎
凡是游客發(fā)生的費用,都是成本